您的一季度50萬已經超過免稅額度了,是全部要交稅的。然后開1%稅率的減免了2%,部分填寫減免表。
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
開具普票的填寫在第一行和第三行。股票收入就填寫在第一行就行。
開的1%,我還是按1%換成不含稅,對于開3%專票的15萬,我還要填15的2%?
分之一的是對3%的就按3%不含稅銷售額填寫,然后他沒有減免。
那這個怎么填?
你好,這個上面我回復您了,您看一下。
專票填寫在 1和3行? 里的?
專票填寫在 1和2行? 里的 前面打錯了
我說的稅率,有1%和3%?
我有的票是1%,有的票是3%,我要把1%轉化為3%,還是直接含稅/1.03+含稅/1. 01
3%的不用轉化了,他就按3%全額交。就是填寫不含稅收入,然后稅款就是3%計算出來的。1%的是填寫不含稅的,1%收入。然后稅款是按1%交。
申報表是3%嘛,
3%那個稅率就是填寫在3%里面,也不填寫減免表。1%那個也填寫在3%里,然后2%減免部分填寫減免表。