您好,圖片可以收到嗎
電器公司開給我們得發(fā)票,品名是勞務(wù)*清洗費(fèi),400元,可以入賬嗎?如果可以入賬入什么科目呢?
老師,我問下A投資一家公司,后面A把股份轉(zhuǎn)讓給另一家公司,那A不是另一家公司的股東吧?只是轉(zhuǎn)讓了A的股份
老師,我們是建筑公司,去年按照完工進(jìn)度確認(rèn)了4萬的收入,今年這個月開了3萬多的發(fā)票,正在做決算,那我現(xiàn)在這個分錄怎么做啊,去年12月做的分錄是借,合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后4月開票了,我做的收入是,借,應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算-已開票 銷項(xiàng)稅,我一看去年按完工進(jìn)度做的4萬收入,是沒有開票的,那我這個月開票的收入小于去年按完工進(jìn)度做的收入,那我這個月還結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎,那我如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入,那我賬上主營業(yè)務(wù)收入不是沒有數(shù)據(jù),但是稅務(wù)系統(tǒng)顯示我這個月開票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
老師,公司開了3點(diǎn)的簡易增收發(fā)票4822396,9點(diǎn)稅率發(fā)票21902612,這個月已開發(fā)票總金額26725008,那這個稅負(fù)率2點(diǎn),是除去3點(diǎn)稅率的發(fā)票,還是總開票金額
老師,您好,請教您,我們在2024年11月時收到一張上游的普票然后入賬,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,當(dāng)月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。現(xiàn)在查出上游在2024年11月時就沖紅了,到現(xiàn)在這個月來調(diào)賬的話要怎么入賬
甲企業(yè)第一車間每月需要甲零件2000件,該零件既可以自制又可以外購。如果外購,外購單價為46元。該零件外購后,閑置的能力可以承攬零星加工業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)獲銷售收入10000元,發(fā)生變動成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件發(fā)生直接材料30元,直接人工10元,變動性制造費(fèi)用4元,分配固定性制造費(fèi)用12元,另外還需購置一專用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外購的決策。
如果某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發(fā)生固定成本總額為20000元,先進(jìn)的銷售利潤率為35%。該企業(yè)期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預(yù)測該企業(yè)的保本點(diǎn):(2)預(yù)測實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預(yù)測該企業(yè)完全成本法下的保本量。
股權(quán)變更扣的個稅憑證科目怎么做
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤是正數(shù),我要把未分配利潤變成負(fù)數(shù),我需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),減免政策那一欄怎么簽寫?