你好,增值稅免征了,附加稅也就是免征的。 增值稅分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了,就直接不用做計提分錄了
小規模納稅人一季度不超過30萬,是免征增值稅的。如果說開了40萬的話,我這個增值稅是按40萬算呢,還是按40萬減30萬算呢。計提城建稅和附加稅按哪個提,會計分錄怎么做?
請問下老師,小規模納稅人季度銷售額不超過9萬,都是開的普票免征增值稅,那附加稅是不是也免征,怎么填表呢,直接填0嗎
請問老師小規模納稅人季度不超過45萬免征增值稅,附加稅是季度不超過30萬免稅,假如這個季度銷售了40萬,增值稅免了,而附加稅是根據實際繳納的增值稅作計稅依據的,所以也免稅嗎?還是根據課件講的超過30萬減半征收,假如增值稅發票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
小規模納稅人季度開票不到30萬,增值稅免征,我問你一下老師,那是不是附加稅也不用計提了。免征了呢,這個分錄怎么做
老師你好,月子公司,小規模納稅人,季度不超過45萬免征增值稅,分錄怎么做?附加稅分錄也要做嗎?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-增值稅減免 這個分錄季末時一次做,還是每次開票下面都分別做這筆分錄呢?
你好,這個分錄是 季末時一次性做的處理