您好哦,那個地方寫1就可以了
老師您好,我們公司是小規模的物業公司,在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應收賬款5400。貸:主營業務收入-物業管理費5400。沒有計提稅,在七月份報二季度稅時,交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務處理怎么做。在八月份確定這5400元的應收賬款,收不回來,對方公司已把發票退回,我們已經開了紅沖專票,那八月份的賬務處理怎么做。急急急急急
老師,我們是勞務公司,給一家單位開票,開票是按他們給的工資數來開的,就是他們給的工資數是700萬,我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%,開票總金額為726.6萬,他們的工資又是總承包代發的,只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應收款700萬 貸:主營業務收入7054368.63應交稅費增值稅211631.37,之后再把其他應收款700萬結轉到主營業務成本。可是現在他們工資算錯了,工資數是720萬的,那我多出來這20萬該怎么做賬啊
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業務了 但是我們到現在還在開住宿費的發票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業 今天統計局問我們了 問我們現在的主營業務收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理啊! 我們是因為酒店的資質不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現在酒店還在營業 這樣我們應該怎么操作啊
老師好,9月開的房租發票給對方,10月紅沖了,結果出納10月給對方開了其他發票,對方付款備注還是寫的房租,公司是小規模納稅人服務行業的,紅沖了之后增值稅是負數了,1月申報的時候肯定出問題,因為9月的這筆房租增值稅已經交了,現在公司應該怎么處理,賬怎么做
老師/:coffee,小規模服務行業對外開具的月結發票,數量和單位那里怎么填寫啊? 洗滌費月結的,開給酒店管理公司的
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎
單位寫“次”可以嗎?還是寫“項”,不寫可以不
可以,這個是可以的
老師,您是說不寫可以啊,還是寫上項或者次更好點
是這樣的,就是說,寫項或者次就更好一些,這個意思
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心