資產負債表看六月份的, 然后這個利潤表本月是四到六月份 本年累計是一到六月份
老師你好,財務報表3季度季報填報數據,是不是9月份的資產負債表和利潤表的數據啊?
7月份申報季度財務報表,資產負債表和利潤表分別填寫幾月份的,是1到6月份的合計數還是6月底的數據,麻煩詳細解答
老師 小規模企業季度報表中 資產負債表和利潤表報的是1-6月份還是4-6月的啊
老師 7月份報送財務報表時 資產負債表和利潤表的數據是4—6月份的嗎?
老師,季度申報財務報務(比如10月申報的時候),我們是報季度的資產負債表和利潤表,還是9月份的資產負債表和利潤表?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應交稅費-未交增值稅轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關系
老師,以工程進度確認單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業殘保金有沒有什么優惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規模增值稅比如應該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%。現在乙要把這31%全部轉給甲,但是乙這31%也是由甲轉給乙個人賬戶然后又轉到公司的,現在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 2724.49 貸:應交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業外收入_政府補助 663.37 應交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?
老師,7月份資產負債表是根據6月份的申報的,那7月份的利潤表是根據幾月份的申報的?
利潤表本月是四到六月份 本年累計是一到六月份 自己加起來的
老師你的意思是申報利潤表的時候是按照4-6月份的利潤表填的,本年累計是1-6月份的自己自動填上去的,是嗎?
是的 你看6月份利潤表本年累計就可以 然后四到六月份的,你本月的合計起來就是了
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快