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老師,物業公司收取物業費贈送大米豆油,視同銷售,怎么做分錄?老板墊付工資,取現還款寫開工資可以嗎?謝謝老師

2023-06-17 07:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-17 07:11

你好 借:管理費用---宣傳費 貸:主營業務收入 增值稅

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你好 借:管理費用---宣傳費 貸:主營業務收入 增值稅
2023-06-17
同學,你好 業務招待費,進項不抵扣,一次性入費用
2021-09-12
借其他應收款貸銀行 發票開了也沒有用 這個不是你單位支付的
2021-04-23
如果是送客戶是銷售費用。 按正常銷售處理,貸營業收入
2019-07-03
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2021-06-02
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