你好,是可以補做入賬(可以抵扣的)
老師我剛才問過您,2020的發(fā)票在2021年入賬的問題!想問下專票能抵扣嗎?
老師,跨年度的材料和費用進項,比如2020年的發(fā)票,沒有認證抵扣。到2021年可以認證抵扣嗎?
2021年的原材料發(fā)票可以在2022年使用嗎,有期限限制嗎;還有我2021年付款買的原材料,沒有暫估入賬,2022年才開的發(fā)票,2022年收到發(fā)票的當月入賬可以嗎
老師。我想請問下,如果來了材料發(fā)票,比如我2021年來的材料發(fā)票,比如材料成本30萬,進項3.9萬,2021年已付款,那么假設(shè)我2022年才抵扣,那么我想問的是2021年因為沒抵扣,可不可以2021年做賬借,預(yù)付賬款33.9萬,貸,銀行存款33.9萬,然后2022年抵扣的時候做借,材料,30萬。進項稅額3.9萬,貸,預(yù)付賬款33.9萬
老師,老板現(xiàn)在才拿來的庫存材料發(fā)要可以入庫嗎?2021年11月的
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
那材料也可以做到今年入庫領(lǐng)用制造產(chǎn)品嗎
你好,如果這個材料是今年被領(lǐng)用了,當然是可以的
好的謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。