你好,可以的,可以稅前扣除,你有申報就行。
請問一下,6月份公司賬戶直接扣了某員工2個月的社保,是4月和5月的社保,但是5月份的個稅所屬期沒有申報4月的社保費,這個員工5月份沒有工資,上了幾天班,老板只算他社保錢,算4月份工資。但是現在后期已經申報了,不能在5月增加人員了,現在怎么操作呢?
老師,我今年有一家新開的公司,5月份開始繳納的社保(也就是5月份繳納的是4月份的社保,扣費在5月份),我們是5月發4月的工資,所以5月個稅申報的時候我沒有顯示有個人社保扣除部分,我是在6月份申報5月份個稅的時候才顯示有個人扣除社保部分,這樣做對嘛老師
老師您好,請問一個新注冊的運輸公司,2月份成立,5月份才做稅種核定,領購發票,開立銀行賬戶,那2-4月份人員工資在五月份通過對公賬戶發放,但是5月份才開立公積金戶繳納公積金,6月份才開社保戶繳納社保,按理來說只要通過對公賬戶發工資就得給人家繳納社保,那目前這種情況應該如何做賬呢
企業集體轉新公司人員4月份進行轉移,3月已經終止合同,新公司5月開4月工資計提工會經費為4月工資基數,但原公司賬務中為4月份繳納2月份工資基數的工會經費及個稅等,這樣3月份的工資基數我也不能再新公司計提工會經費,那5月份還得計提一次3月的工會經費在老公司里嗎?可是人員已經都沒有了,但3月有個人所得稅余額在老公司賬務
老師,公司從4月份開始注冊公司。5月份營業執照才下來,那么單位答應4月份的社保,公積金,工資部分給我支付,4月份的社保,公積金,工資是我個人在上一家公司支付的。請問這筆費用,也沒有發票,怎么從公司支付給我個人?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
5月份沒有申報個稅就不行了吧?好像他們還忘記申報個稅,
你好,沒有申報,你就沒有辦法證明已經發生了。稅務局是看這個的呀。
老師,公司有20個員工,10個人交保險,3個人是退休人員,7個人試用期沒交保險,假如一人一萬的收入,如果我都幫著交個稅,那么我可以計提的工資額度是13萬,還是20萬,可以當作稅前扣除入成本
你好,你申報了20萬,就可以按20萬扣除。