結(jié)轉(zhuǎn)某某業(yè)務(wù)成本就可以。
老師我們上個月有暫估入賬,然后上個月商品已經(jīng)賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
小規(guī)模企業(yè),上個月暫估了。材料費(fèi)19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月我要沖紅,上個月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會計(jì)分錄呢?這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,上月因?yàn)闆]有收到發(fā)票,按暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月收到發(fā)票后紅字調(diào)整了,正確藍(lán)字入賬成本的時候摘要要怎么寫,要寫結(jié)轉(zhuǎn)上月成本?還是什么?
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現(xiàn)在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務(wù)需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實(shí)際原始單據(jù)只有6507.7元,收銀系統(tǒng)是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產(chǎn)負(fù)債表中資金和所有者權(quán)益負(fù)債不平衡
好的老師,出口貨物出去后被海關(guān)扣貨了,這種情況要結(jié)轉(zhuǎn)成本,做外銷收入嗎?
你好,那貨物最終發(fā)出去了。
貨物在海關(guān),我們發(fā)出去的公司要做收入嗎
你好,貨物現(xiàn)在在海關(guān)還沒有出口,不要做收入。得確認(rèn)一下這個貨物他以后會在哪里啊。
老師,那現(xiàn)在沒在庫里呀
記得發(fā)出商品帶庫存商品,你做這個不就可以了,但是沒法做收入。
借發(fā)出商品, 貸庫存商品做這一個。
老師,那后面出去了,又怎么做呢?
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品
老師,只有這種的出庫單,哪一聯(lián)給客戶呢,單位抬頭是不是要寫對方客戶抬頭,因?yàn)橐麄兊?
因?yàn)槭且o他們的
你好,你這沒有給客戶的,都是自己留存的。
這個設(shè)置的不合理,第一個是自己留著的,第二個給財(cái)務(wù),第三個給倉庫。