你好 ;? 是的;是這樣來(lái)計(jì)算的?
老師,第一張圖應(yīng)納稅額計(jì)算時(shí),勞酬特的收入額都是減20%,第二張圖預(yù)扣預(yù)繳時(shí)有分收入額大于4000和小于4000的情況,是計(jì)算應(yīng)納稅額的時(shí)候不用像預(yù)扣預(yù)繳這樣分是否大于4000,都是減20%嗎?
勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬所得以個(gè)人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過(guò)4000元的,定額減除費(fèi)用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費(fèi)用。 其計(jì)算公式為: (1)每次收入不超過(guò)4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收: 1、不超過(guò)20000元的部分 20% 2、超過(guò)20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過(guò)50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000 對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收這句話怎么理解?這個(gè)跟正常工資薪金超額累進(jìn)計(jì)稅不一樣???
70、預(yù)扣預(yù)繳時(shí)下列應(yīng)納稅所得額中,計(jì)算正確的是()。A每次收入小于等于4000,納稅人勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)納稅所得額=4000-800B每次收入小于等于4000,納稅人特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)納稅所得額=4000-800C每次收入大于4000,納稅人勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)納稅所得額應(yīng)=收入*(1-20)D每次收入大于4000,納稅人特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)納稅所得額應(yīng)=收入*(1-20)
50、預(yù)扣預(yù)繳時(shí)下列應(yīng)納稅所得額中,計(jì)算正確的是()。A、每次收入小于等于4000,納稅人勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)納稅所得額=4000-800B、每次收入小于等于4000,納稅人特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)納稅所得額=4000-800C、每次收入大于4000,納稅人勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)納稅所得額應(yīng)=收入*(1-20)D、每次收入大于4000,納稅人特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)納稅所得額應(yīng)=收入*(1-20
35.(20.0分)計(jì)算題:我國(guó)居民趙某2021年內(nèi)共取得4次勞務(wù)報(bào)酬,分別為3000元;22000元:30000元;100000元。要求計(jì)算各次應(yīng)繳納的所得稅稅額。已知:①每次收入額≤4000元的:應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800②每次收入額>4000元的:應(yīng)納稅所得額=每次收入額x(1-20%)附表:勞務(wù)報(bào)酬所得適用3級(jí)超額累進(jìn)預(yù)扣率:一級(jí):全月或次月應(yīng)繳納所得額不超過(guò)20000元,稅率20%,速算扣除數(shù)為0。二級(jí):全月或次月應(yīng)繳納所得額超過(guò)20000元至50000元,稅率30%,速算扣除數(shù)為2000元。三級(jí):全月或次月應(yīng)繳納所得額超過(guò)50000元的部分,稅率40%,速算扣除系數(shù)7000元
個(gè)人的車租給企業(yè)開(kāi)什么發(fā)票?全部稅率加起來(lái)有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計(jì)入成本和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用500萬(wàn),又部分供應(yīng)商裝修貨款未支付也未開(kāi)票掛帳。今年4月發(fā)現(xiàn)部分裝修費(fèi)用需要計(jì)入房產(chǎn)原值,其中包括未開(kāi)票掛帳的內(nèi)容。 問(wèn)題1、需要計(jì)入房產(chǎn)原值,但已經(jīng)記入成本和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的裝修款部分,如何賬務(wù)處理? 2、需要計(jì)入房產(chǎn)原值但未開(kāi)票的裝修內(nèi)容,需要暫估入帳嗎?暫估不準(zhǔn)確怎么辦?
老師好,我想問(wèn)一下,23年有100的成本票,當(dāng)時(shí)對(duì)方給我們開(kāi)票了,但是一直沒(méi)給我們,所以不知道對(duì)方開(kāi)票了,但是肯定入不了賬,而且當(dāng)時(shí)稅務(wù)局系統(tǒng)也無(wú)法查詢每年的成本票金額,今天這100萬(wàn)的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會(huì)比成本少,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會(huì)比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會(huì)計(jì)沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)信息,在進(jìn)行固定資產(chǎn)錄入,有個(gè)資產(chǎn)已經(jīng)提完這折舊還有殘值,使用狀態(tài)類別要怎么選擇
研發(fā)部門在外面餐費(fèi)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面人工費(fèi)嗎
老師我填5080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我給您發(fā)的截圖,怎么取數(shù)填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現(xiàn)金,要做哪個(gè)科目
出口,合同和發(fā)票品名很多,規(guī)格發(fā)票沒(méi)有寫,報(bào)關(guān)的時(shí)候可以把全部的品名開(kāi)成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出是上交稅務(wù)局的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎