您好,在7月做賬就可以了
老師我們6月份注冊的,公司的注冊資金是100萬,我這個月申報7月份的印花稅,是不是注冊資金要填在印花稅表里面進行印花稅申報
6月份我們公司請的記賬公司會計按次報了一次印花稅,7月份發(fā)生了業(yè)務我零申報印花稅,8月份我申報印花稅能不能把7月份的在8月份申報的一起補起
七月份交的4—6月印花稅,應該在七月記賬嗎?還是4—6月如何做賬需要計提印花稅嗎?
老師就是醫(yī)療設備是4月份簽的印花稅季報,我在6月份在計提計提印花稅可以不
老師印花稅是季度報我在7月份申報完交印花就行吧
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨摂?shù)?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產(chǎn)是不動產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業(yè)務,通用記賬憑證內(nèi)容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業(yè)所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?