同學你好 這個是代付的
勞務派遣服務公司我們是。給員工上商業保險。甲方單位打款看給我們我們給甲方開票,我們做收入。然后我們在轉手把這錢付給保險公司,保險公司給我們開發票我們做進項。這個進項是計入成本費用,還是管理費用呢。分錄怎么做呢。
公司給員工買意外保險,保險公司經辦人,把投保人寫成個人了,被保人也是員工個人,這樣單位發票開不掉?單位不給我報帳,怎么支付費用?
老師,您好,我們支付給勞務派遣公司的員工工資和保險怎么做會計分錄呀?勞務派遣公司給我們開的發票是勞務費!
老師您好,請問勞務派遣行業差額納稅的時候,是否可以扣除為派遣員工支付的商業保險費?這部分商業保險費是用工單位給我們派遣公司支付過來的~
老師,我們公司是用工單位,支付給勞務派遣公司32385元,然后勞務派遣公司支付給我們員工,他開給我們一張專票,備注欄寫了差額征稅32250,勞務費29017.38,社保3232.62,管理費135,這該怎么做分錄?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
會計分錄怎么樣寫呢,因為入了公戶
同學你好 做代收代付就可以了