同學您好,您是收票方,那實際這就是您的成本,一般派遣的人員是生成的人員,是您的生成成本——人工成本
老師,您好,我們支付給勞務派遣公司的員工工資和保險怎么做會計分錄呀?勞務派遣公司給我們開的發票是勞務費!
請問老師 我們支付給勞務派遣公司勞務派遣人員工資及服務費 但是對方還未給我們開票 分錄怎么做呢
老師, 我們單位有勞務派遣員工, 1月有付給勞務派遣公司17000元, 收到發票上面備注差額征稅, 勞務費1萬,社保5000,管理費200,怎么作賬務處理
老師,我們支付勞務派遣公司勞務費, 然后勞務派遣支付工資給我們員工, 收到一張增值稅專用發票總額20385元, 是差額征稅:20250,勞務費17017.38元,社保3232.62,管理費135元,其中一個銷售人元應發工資6422.46,兩個辦公室人員工資5672.46+4922.46, 這個分錄怎么做呢,
老師,我們是用工單位, 員工和勞務派遣公司簽訂合同的,我們付款應發工資+社保+管理費給勞務派遣公司,勞務公司發工資給員工,現在 收到勞務派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務處理怎么做?
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
下面的備注欄和您沒有關系的
那怎么寫分錄
借生成成本——人工成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸銀行存款或應付賬款等
我是貿易公司,不能用生產成本吧
貿易有限公司,那您派遣來的員工是從事什么崗位的,一般管理部門的可以計入管理費用,銷售部門的可以計入銷售費用