在的具體的什么問(wèn)題。
填統(tǒng)計(jì)局報(bào)表,申報(bào)完之后,被統(tǒng)計(jì)局驗(yàn)收未通過(guò),讓我寫(xiě)核實(shí)原因,說(shuō)我們的資產(chǎn)總計(jì)增速過(guò)高,這怎么寫(xiě)核實(shí)原因,就是真實(shí)的按報(bào)表來(lái)填的?
老師你好 補(bǔ)交以前年度收入和稅款的分錄直接 (收入借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配 )(補(bǔ)交稅時(shí)借:利潤(rùn) 貸:銀行)這樣操作可以嗎實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因?yàn)樽咭郧澳甓日{(diào)整損益會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在處理使用過(guò)的固定資產(chǎn)可以按更優(yōu)惠稅率1%嗎?還是必須按3%減按2%
2023年6月注冊(cè)款30萬(wàn),實(shí)繳款寫(xiě)2050年實(shí)繳,還沒(méi)繳款,一般可以幾年內(nèi)實(shí)繳。已經(jīng)有未分配利潤(rùn)100萬(wàn)。
填統(tǒng)計(jì)局報(bào)表,申報(bào)完之后,被統(tǒng)計(jì)局驗(yàn)收未通過(guò),讓我寫(xiě)核實(shí)原因,說(shuō)我們的資產(chǎn)總計(jì)增速過(guò)高,這怎么寫(xiě)核實(shí)原因,就是真實(shí)的按報(bào)表來(lái)填的?
2023年6月注冊(cè),公司實(shí)繳款寫(xiě)著2050年,那么實(shí)際要幾年內(nèi)實(shí)繳投資款,已實(shí)繳了
2025年2月之前是小規(guī)模,2025年3月開(kāi)始變?yōu)橐话慵{稅人, 二月收到1%普通發(fā)票刻章費(fèi)價(jià)稅合計(jì)1000,當(dāng)月紅沖刻章發(fā)票金額1000元, 二月收到采購(gòu)電腦1%的普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)124360, 三月收紅沖1%電腦普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)124360, 三月收到采購(gòu)13%的電腦專票金額110053.1,稅額1231.29, 二月開(kāi)1%的銷(xiāo)售電腦普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)126320 三月紅沖1%銷(xiāo)售電腦普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)126320 三月開(kāi)13%銷(xiāo)售電腦專票金額111787.61稅額14532.39 老師,像這樣的業(yè)務(wù)如何入賬,申報(bào)表時(shí)怎么個(gè)填寫(xiě)銷(xiāo)售額及稅額呢?請(qǐng)老師完整的寫(xiě)入賬分錄?怎么個(gè)填寫(xiě)申報(bào)稅額?我比較笨,理解的能力差,麻煩老師您了,非常感謝!
老師,這題是年初付的,每年租金=租賃設(shè)備價(jià)值÷[年金系數(shù)×(1+i)]
老師,全年一次性年終獎(jiǎng)是否納入全年收入計(jì)算個(gè)稅或單獨(dú)計(jì)算個(gè)稅,這個(gè)怎么選擇,應(yīng)該是有一個(gè)計(jì)算公式來(lái)作為判斷依據(jù)的吧?
上一期財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表有錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)是先改哪一個(gè)
老師,我再想注銷(xiāo)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表如果負(fù)債有余額,系統(tǒng)會(huì)識(shí)別出來(lái)嗎,不改直接注銷(xiāo)會(huì)怎樣
對(duì)的,是的,你申報(bào)的時(shí)候必須全部都清零才可以。
不清零會(huì)怎樣老師
注銷(xiāo)不了的,因?yàn)槟阈枰峤粏为?dú)的財(cái)務(wù)報(bào)表給稅務(wù)局的。
哦,這樣啊,老師企業(yè)在隱瞞收入的前提下,必然會(huì)產(chǎn)生其他應(yīng)付款,因?yàn)闆](méi)有錢(qián)支付成本費(fèi)用,都是從法人借的,這樣是不是注銷(xiāo)時(shí)就肯定會(huì)涉及到企業(yè)所得稅,我這么理解對(duì)不
對(duì)的 對(duì)的 是這么做的。
懂了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。