在的具體的什么問題?
老師,四月補(bǔ)交了24年第四季度,25年第一季度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
電子稅務(wù)局里發(fā)票很多,怎么方便知道已報(bào)賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費(fèi)能入會議費(fèi)嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優(yōu)課
老師:沒有計(jì)提就直接寫了第一張繳費(fèi)稅費(fèi)分錄,第二張調(diào)整,第三張結(jié)轉(zhuǎn)繳納,對嗎?看科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負(fù)數(shù),賬面還需要做調(diào)整嗎?虧了也不能彌補(bǔ)以前年度?
水利建設(shè)基金計(jì)入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險(xiǎn),員工自己辦理的靈活就業(yè)需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現(xiàn)在調(diào)增當(dāng)年成本150w。是不是按25%計(jì)算了,(150+10)*25%嗎,扣出當(dāng)年已繳納的,其他掛應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳。后邊年度每年所得稅都調(diào)整嗎
老師差額征收全額發(fā)票也按發(fā)票上不含稅確認(rèn)收入,那銷項(xiàng)稅額呢?也按發(fā)票上的確認(rèn)嗎?不是確認(rèn)多了嗎
過年好,郭老師。老師21年的時候進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減我做了,借進(jìn)項(xiàng)貸營業(yè)外收入,但當(dāng)時加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)沒用上,這筆分錄多做了。我現(xiàn)在只能調(diào)整21年的報(bào)表對嗎?
過年好 你現(xiàn)在用利潤分配未分配利潤紅沖你可以在匯算清繳時候調(diào)減
老師,您的意思是今年,我做賬,做借利潤分配,貸進(jìn)項(xiàng),然后在今年匯算清繳上調(diào)減營業(yè)外收入對嗎
對的是的,是這么做的
老師,那加計(jì)抵減時,需要計(jì)提做進(jìn)項(xiàng)分錄嗎?我那筆分錄是不是多做了,我有點(diǎn)糊涂了。
可以計(jì)提也可以,不用記計(jì)提,一般都是計(jì)提 用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除
老師,計(jì)提分錄怎么做?
借應(yīng)交水費(fèi),增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入
老師,匯算時我直接調(diào)減營業(yè)外收入嗎?
是的是的是的是的是的是的