你好,按照發票的來,直接按照發票的之后來做就可以的。
老師,我們給供應商供貨,他們那邊在我們的貨款上面罰款了2萬元,無法給發票的。我們這邊開票的時候是沒有按照扣除罰款的開的,想問下對這個罰款我們企業要怎么做賬,已經掛在應收款里面的
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業務,有很多業務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業務,有很多業務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現在這別業務該怎么記賬呢
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業務,有很多業務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現在這別業務該怎么記賬呢
老師好,我們老板參加供應商的訂貨會,給的獎勵5萬,計提的年度返利5萬,還有我們平時支出的費用4萬,供應商在給我們開發票的時候,把這14萬都扣掉了,我的庫存商品應該怎么做賬?按發票的金額做還是按訂貨時的單子入賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
上個季度的發票沒有記憑證,這個季度記應付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調
對于客戶的低價罰款,我應該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經營社區團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現代服務***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業辦公室使用電梯定期檢查費用應該計入哪個科目?
老師,我司現在做24年的企業所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?
老師這樣的話,我成本就低了,交的稅就多了
對的,是的,但是如果你按照返利之前再來填寫的話,你沒有發票的那一部分也抵扣不了所得稅的。
我還沒考慮所得稅,增值稅就好多
增值稅也抵扣不了的,增值稅它沒有進項發票,根本就抵扣不了,
老師,我可以按正常的成本入賬嗎,然后在調整下進項稅額,調成和發票一樣,這樣我的毛利就不多了
可以的,但是比如你的貨物成本應該是28,對方給你開的是14,你按照28來做成本,你沒有發票的那一部分,14的抵扣不了所得稅,不是嗎?
建議再去想一下的。
老師,是認可交增值稅合適,還是所得稅調增合適
你這種情況下,增值稅、所得稅都得交,都多交,因為你們根本就沒有支付這筆錢,對方還多給你開發票嗎?不可能吧
老板看我可煩了,總看我交的稅多 ****
剛才說因為咱實際出錢就是這些,你沒有出更多的錢,人家不可能給你開發票的,對方銷售方他也是為了少交稅款,他給你多開發票,他到多交稅,他有沒有收到這筆錢。
你可以跟你老板這么說,其實會計也想著給企業省稅,但是咱沒有那么足夠的發票,沒法多抵扣 實際購買的價格就很低