你好,你可以報銷的,記賬做在報銷這個月。如果報銷沒有付款,就計入其他應付款具體人名。
老師,我們公司計劃12月底拿到營業(yè)執(zhí)照,并且將 集團之前幫忙采購的 固定資產 從集團處買過來 入賬,一些之前集團支付的費用 也要付給集團,將 一些還沒有發(fā)生的費用 預提。但是集團不一定 月底馬上給我們開票,開票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開票是不是一定要 購買方 稅務登記完成才能開票? 只是拿到工商營業(yè)執(zhí)照還不行?只拿到工商營業(yè)執(zhí)照稅務信息還不完整,并且基本戶也沒有開好,暫時不能給我們 開票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產 和 費用 并且預提了一部分費用,因為稅務登記沒有完成,也沒有收到發(fā)票,那么1月份需要做 納稅申報 嗎?
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經關店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師,這種情況我應該怎么處理呢?
公司在2021年9月份成立,現(xiàn)在2022.1.23這倆天要給臨時工發(fā)放工資,并沒有簽訂勞動合同,有的人的工資超過10000,怎么計算個稅?需不需要去稅務局開發(fā)票?發(fā)放工資是用對公賬戶發(fā),應該怎么發(fā)才比較合理呢?也可以不按月發(fā)放工資吧,就是按表格上的出勤天數(shù)來算,直接發(fā)放就可以嘛?是不是發(fā)放的時候要放在勞務報酬里?發(fā)放的同時繳納個人所得稅?或者后期補繳個人所得稅也可以吧?繳納完個人所得稅,單位還需不需要繳納其他稅費呀?
請教下,分公司成立2018年在上海,獨立核算,沒有收入也沒有購買過發(fā)票,產生的費用基本為員工工資和社保,總公司借錢給分公司,掛在其他應付款37萬,另外其他應收款也有1萬多,實際一直虧損。 現(xiàn)在需要注銷,2018年實際虧損8萬多,19年虧損20萬,20年虧損2萬多,實際年度彌補虧損系統(tǒng)顯示19年和20年數(shù)據,沒有顯示18年虧損。現(xiàn)在導致注銷時稅務局提示虧損彌補額和其他應付款其他應收款相差8萬多,需要補交百分之25的企業(yè)所得稅2萬多。這下應該怎么處理才能不用繳稅,實際也是一直虧損,現(xiàn)在查詢往年申報,不知道為什么2018年沒有年報顯示,也就是2018年的虧損系統(tǒng)彌補沒有顯示數(shù)據。 像現(xiàn)在這種情況應該怎么處理不用繳稅,能順利注銷。
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報個稅也不交養(yǎng)老保險,他有退休的,請問這種情況下如果員工什開人工費的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實我們確實用了工人,一個月幾天進行篩選加工并不是常用工,這種費用只能除稅前調整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當時沒有做稅前調整,(由于自己業(yè)務欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個事情解決的話,就得做更證報表了,再更正補交所得稅的話,能不能產生數(shù)據異常有財務風險,怎么樣對我們公司最好最合理呢?
個人獨資,沒有稅務登記,注銷,如何打印清稅證明
老師,而且那個開差額發(fā)票開票系統(tǒng)同一張發(fā)票還可以分次扣除嗎
老師,你的意思是我開全額發(fā)票的時候除了扣除分包款,取得的油料發(fā)票還有材料發(fā)票都可以扣除嗎
老師,一個難題請教一下,總機構競標得 a 項目,然后總機構把 a 項目給他的分支機構去做。這個項目需要租賃發(fā)包方指定的辦公地址,產生的租賃費發(fā)票又開具給了總機構,但實際使用的還是分支機構用的, 那這個房租發(fā)票可以作為分支機構稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機構的費用嗎
老師,一個難題請教一下,總機構競標得 a 項目,然后總機構把 a 項目給他的分支機構去做。這個項目需要租賃發(fā)包方指定的辦公地址,產生的租賃費發(fā)票又開具給了總機構,但實際使用的還是分支機構用的, 那這個房租發(fā)票可以作為分支機構稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機構的費用嗎
小規(guī)模如何開票,防止變成一般納稅人
請問公司平價轉讓股權,需要填寫資產損失稅前扣除納稅調整明細表?
老師,為什么那個差額開票系統(tǒng),扣除發(fā)票可以重復選擇呢
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機械郵費不能扣除嗎
老師,請問一下個人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔這個是不是?調在營外支出,借營業(yè)外支出,貸應交個稅
跨年的發(fā)票也是不管開票時間只附在報銷月份嗎?不是過跨年不可以嗎?哪些費發(fā)票跨年不可以做賬
你好,金額小的直接計入當年,如果金額大的用以前年度損益調整。
請教老師,一般多大金額用以前年損益調整,這個全面的分錄怎么做
這個重要性會計自己判斷的不影響。外部投資者作出分析決定就可以。
好的,那如果用以前年度的,全面的分錄能不能幫忙發(fā)個?
借以前年度損益調整貸銀行存款。調整所得稅借應交稅費,貸以前年度損益調整。借未分配利潤貸以前年度損益調整。
那體現(xiàn)到納稅申報上,是哪里要填這個金額
你好填寫費用? 這個金額調整所得稅??
一般是做賬的當月計提嗎?然后等季報直接交?
你好? 和第一個問有關系嗎?