您好 這樣賬務(wù)處理可以的哈
老師,公司代扣代繳的工資個(gè)稅去年5月份開始申報(bào)錯(cuò)誤,往后推的每一個(gè)月都不對(duì)的。部分同事已經(jīng)自行做完匯算清繳了。那我這份錯(cuò)誤的申報(bào)表還需要更正嗎?
老師,您好。3月份的時(shí)候,稅務(wù)局打電話讓我把19年-22年已經(jīng)抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)出的時(shí)候,是在每年的12月份增值稅報(bào)表中進(jìn)行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面幾年也是這樣改的,這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額,現(xiàn)在可以一次性在2022年匯算清繳時(shí)調(diào)減嗎?
去年加計(jì)抵扣計(jì)提多計(jì)提了9.99,12月的時(shí)候已經(jīng)全部抵減增值稅了,這個(gè)月稅務(wù)查出來(lái)加計(jì)稅額錯(cuò)了,報(bào)表已全部重新申報(bào),那我賬務(wù)要怎么調(diào)整?
去年加計(jì)抵扣計(jì)提多計(jì)提了9.99,12月的時(shí)候已經(jīng)全部抵減增值稅了,這個(gè)月稅務(wù)查出來(lái)加計(jì)稅額錯(cuò)了,報(bào)表已全部重新申報(bào),那我賬務(wù)要怎么調(diào)整?我已經(jīng)匯算清繳,可不可在今年的賬務(wù)直接調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù), 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款
去年加計(jì)抵扣計(jì)提多計(jì)提了9.99,12月的時(shí)候已經(jīng)全部抵減增值稅了,這個(gè)月稅務(wù)查出來(lái)加計(jì)稅額錯(cuò)了,報(bào)表已全部重新申報(bào),那我賬務(wù)要怎么調(diào)整?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
高新企業(yè)領(lǐng)用材料形成產(chǎn)品的要作會(huì)計(jì)分錄嗎?還是高新資料備案,所得稅換算調(diào)整收入成本?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師您好,我是新開的工司,注冊(cè)的是小微企業(yè),朋友建議升為一般納稅人,不知道升為一般納稅人有什么好處?想請(qǐng)教一下老師。
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來(lái)
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來(lái)
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,開票是普票,對(duì)方公司說(shuō)報(bào)不了,要增值稅專用發(fā)票,我公司自己可以開專用發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時(shí)候開稅率為2%,還是報(bào)稅的時(shí)候按2%
我的第二步加計(jì)寫負(fù)數(shù)這樣對(duì)嗎?
第二步加計(jì)寫負(fù)數(shù)這樣對(duì)的?
好的謝謝
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