您好,這個是可以的,可以
請問老師,工會經費6月計提,借:管理費用~工會經費 貸:應付職工薪酬~工會經費 借:應付職工薪酬~工會經費 貸其他應付款~工會經費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
我們單位的工會經費是從工資里代扣代繳的借管理費用工資貸其他應付款-工會經費,借其他應付款-工會經費貸現金,工會收到錢借現金貸會員活動費,因為工會沒有銀行開戶,只可以走現金,這樣做對嗎,有人說不符合規定
老師,單位工會經費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經費 貸:其他應付款 繳納時 借:其他應付款 貸:銀行存款 收到工會經費回撥時 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 對嗎?
老師你好,我單位是事業單位,沒有工會專戶,收到工會給的工會經費,借 銀行存款,貸 其他應付款———工會經費,支出工會經費 借 其他應付款——工會經費,貸 銀行存款,可以嗎?
老師,我想問一下,獨立工會的記賬,收到返還款是不是, 借:銀行存款-1000 貸:其他應付款-工會經費1000 支出福利慰問品 借:其他應付款-工會經費50 貸:銀行存款50
農業機耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發票進來,在做匯算清繳的時候給他調出來了,那這樣的話賬需要調整嗎?需要做憑證調整嗎?
老師,你好,我們前年已經匯算清繳完了,今天發現當時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發票也要計入收入嗎,收入發票
上海稅務說專管員,經濟區是什么意思?
非同一控制下的企業合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為商譽B發生的直接相關費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為其他綜合收益D企業合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結束一直未開發票,若還未取得發票可5年內調增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?