同學(xué)你好 你看下你賬上的對嗎
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個月的分錄做錯了,做成了借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款,正確的分錄該是借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。對此,我該怎么調(diào)整呢
你好 老師 就是山個月收到貨款 正確的分錄應(yīng)該是 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)果被我填錯成 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入了 這個要整么調(diào)整
你好 老師 收到對方貨款 分錄被我掛錯成借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 然后我調(diào)整科目掛錯 借主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)收賬款 為什么利潤表的營業(yè)收入還是沒有對呢
你好 老師 收到對方貨款 分錄借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是被我填錯成 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 然后問了一個老師叫我調(diào)整分錄為 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)收賬款 更改后主營業(yè)務(wù)收入還是沒減少不對 是什么問題呢
老師我去年的科目 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后收到借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 收到這筆不對的,多確認了收入。 我今年怎么調(diào)整
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個月的營業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負?
期初庫存商品已經(jīng)進入系統(tǒng),怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務(wù)費,個人把發(fā)票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發(fā)票,憑證里邊付勞務(wù)發(fā)票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發(fā)放現(xiàn)金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個月的營業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負擔(dān)小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務(wù)局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預(yù)警嗎?當(dāng)時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營業(yè)收入增加利潤增加
老師公司是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),要開1萬元服務(wù)費發(fā)票,我們營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),信息咨詢服務(wù),這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業(yè)范圍應(yīng)改增加什么
是不是調(diào)整的分錄不對呀 調(diào)整之后還是沒有變
同學(xué)你好 賬上的金額對嗎
就是調(diào)整之后賬上的不對
同學(xué)你好 那是你調(diào)整的不對吧
正確的分錄是 借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款 被我寫成 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 然后問咱們會計學(xué)堂老師說 可以調(diào)整借 主營業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款 老師 你看下那里出了問題
同學(xué)你好 這個是沖減收入的分錄 你應(yīng)該寫 原分錄負數(shù)紅沖 然后再做正確的藍字分錄