同學,你好 借:主營業務收入 貸:應收賬款
3月收入賬上重復確認了,導致上季季報也是錯的。現在是怎么更正呢? 一、確認收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 二、第二步,正確的分錄應是: 借:銀行存款 貸:應收賬款 錯誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業務收入
3月收入賬上重復確認了,導致上季季報也是錯的。現在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 二、第二步,正確的分錄應是: 借:銀行存款 貸:應收賬款 錯誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業務收入
去年有一個分錄是:借:銀行存款,貸:營業在收入,這個分錄寫錯了,正確的應該是借:銀行存款,貸::預收賬款,那今年應該怎么調整呢
老師請問一下 我2021年錯誤的分錄借庫存現金 貸應收賬款, 正確的分錄 借銀行存款 貸應收賬款 調整到今年怎么調整
老師有張分錄寫錯了 正確的是:借:主營業務成本100 貸:銀行存款100 寫錯借:應付賬款100 貸:銀行存款100 已經跨年了要怎么調整??
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
那摘要直接寫調整幾號憑證科目掛錯對嗎
同學,你好 嗯嗯,是的