同學(xué)你好 借銀行 借費(fèi)用科目 貸其他貨幣資金
公司用拉卡拉POS機(jī)子收的款 怎么做賬呢 是做 借:其他貨幣資金-拉卡拉pos機(jī) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 到賬后 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:其他貨幣資金-拉卡拉pos機(jī) 這樣寫對(duì)嗎
你好老師,我從對(duì)公轉(zhuǎn)到銀行卡的款是記其他貨幣資金,那卡的支出明細(xì)做憑證是不是要單獨(dú)填?就是,是不是我現(xiàn)在是:現(xiàn)金,其他貨幣資金,銀行存款,三個(gè)日記賬科目?
老師,我是個(gè)疑問,就是之前我們做賬的時(shí)候,收錢刷卡的,做分錄是借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他貨幣資金,現(xiàn)在POS刷卡把發(fā)票拿給我們了,但怎么做分錄呢?
老師,我想問下,我們是做電商的,之前我們確認(rèn)收入的科目是用的“其他貨幣資金”,現(xiàn)在要把“其他貨幣資金”改成“應(yīng)收賬款”,現(xiàn)在直接方式是把“其他貨幣資金”的余額轉(zhuǎn)到“應(yīng)收賬款”可以嗎?然后“其他貨幣資金”直接采用店鋪后臺(tái)的余額是否可以?
請(qǐng)問平常收款是用POS機(jī)收款的,記入其他貨幣資金-POS機(jī),貸:預(yù)收賬款;這個(gè)是正常的分錄;但是呢公司要求內(nèi)賬的所有其他貨幣資金改做到庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在公賬上有POS的款轉(zhuǎn)到公賬銀行,我要怎么做分錄?我的其他貨幣資金的金額是0.
老師,我的意思就是承包方給甲方開發(fā)票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價(jià)值,計(jì)算銷項(xiàng)稅呢
考試在嗎,員工請(qǐng)假扣款計(jì)入啥會(huì)計(jì)科目
老師建筑勞務(wù)的發(fā)票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發(fā)票嗎
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97623.16應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1%976.24填小規(guī)模增值稅申報(bào)表填第二列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領(lǐng)用樣品市場(chǎng)推廣,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師怎么領(lǐng)失業(yè)金呢?
空調(diào),含人工安裝等材料,開票稅收分類編碼是哪個(gè)?
已結(jié)關(guān)的報(bào)關(guān)單,這部分出口產(chǎn)品視同內(nèi)銷,申報(bào)了未開票收入,不申報(bào)出口退稅,那這個(gè)報(bào)關(guān)單具體該怎么操作還是不用申報(bào)了
公司購(gòu)買的新汽車的裝潢費(fèi)怎么做賬?
我其他貨幣資金的金額是0,這樣不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了?
你不是計(jì)入其他貨幣資金了嗎
不是,內(nèi)賬要求計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金,不走其他貨幣資金
然后公賬又有POS款轉(zhuǎn)入銀行存款,但是內(nèi)賬我的其他貨幣資金是o,我是不是要庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)銀行存款
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要的