我司6月6日的開來的費(fèi)用專票是變更前的地址,這個(gè)不需要退回給對方重開
我們7月變更了營業(yè)執(zhí)照上的地址,現(xiàn)在這個(gè)月建筑公司給我們還是按以前的地址開的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票能用嗎?還是必須退回重新開?
增值稅專用發(fā)票 公司地址變了 但是供應(yīng)商那邊沒有變過來 專票上的地址和營業(yè)執(zhí)照地址不一樣可以嗎 需要讓對方重新開嗎
老師,我們廠里要更改注冊地址,搬廠,今天新的營業(yè)執(zhí)照才拿回來,他上面日期是11號,但是我11號又開了一張舊廠地址的發(fā)票,那張發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們執(zhí)照已經(jīng)變更地址了,但是因?yàn)閳?zhí)照異常還沒有解除,我把新執(zhí)照的地址給所有說以后開這個(gè)地址,人家說對方開票我們的信息會自動彈出來,彈出來的是沒有更改的地址,所以人家是自動出來的,難道我們執(zhí)照更改了地址了額,開票彈出來還是舊地址的嗎?
老師 問下 就是我們租房是4層 但是吧 現(xiàn)在改到7層了 但是4層的發(fā)票之前開過 現(xiàn)在要全部沖紅 重新開 但是呢 我們執(zhí)照打算3個(gè)月后在變 現(xiàn)在租房公司給我們重新開7層發(fā)票的話 我們執(zhí)照還沒變呢 請問我們能開這個(gè)發(fā)票嗎就是地址沒變 但是實(shí)際經(jīng)營地址變了 可以按著實(shí)際經(jīng)營地址開票對嗎
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計(jì)稅不是說選擇簡易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計(jì)稅不是說選擇簡易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說簡易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個(gè)對公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡易計(jì)稅銷售額按差額前全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再沖減收入跟成本啊
不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的