可以的,可以這么做的。
老師 請教個問題 收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 為了稅控 不能在當(dāng)月抵扣 但是要作為當(dāng)月的成本! 例如發(fā)票含稅金額是50000元 稅率9%我是不是應(yīng)該用發(fā)票聯(lián) 借:成本 45871.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 4128.44元 貸:銀行存款 50000 然后 如果需要的時候 哪怕在明年3/4月時候 為了稅控 是不是 可以用該張發(fā)票的抵扣聯(lián) 作 為稅務(wù)增值稅申報(bào)表時的依據(jù) 同時賬上這樣處理 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 4128.44 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅4128.44
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當(dāng)時收到發(fā)票時,沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了,導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證,要退票重開,這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
老師早上好,請問以前老會計(jì)記賬時購進(jìn)原材料時的會計(jì)分錄是 借:原材料 長期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡,就是長期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理啊?
老師您好,我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)現(xiàn)原來會計(jì)賬上是1000元,但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會導(dǎo)致報(bào)表不平衡,請問老師我該如何處理?
老師您好,我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)據(jù)的時候發(fā)現(xiàn)原來會計(jì)賬上是1000元,但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會導(dǎo)致報(bào)表不平衡,請問老師我該如何處理? 我按老師的方法做了一張憑證,然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,借:管理費(fèi)用 -2000,借:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2000
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請及時查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請忽略此信息。
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙),獨(dú)立核算,我們是先分后稅的,屬于申報(bào)個稅的經(jīng)營所得嗎?如何申報(bào)呢?投資人寫誰?
公司承擔(dān)員工個稅,發(fā)工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發(fā)工資直接7000就可以了吧?
什么是會計(jì)估計(jì)變更?什么是會計(jì)政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業(yè)所得稅是否可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產(chǎn)自銷的紅薯免征企業(yè)所得稅嗎
老師,企業(yè)所得稅用不用計(jì)提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務(wù)公司員工工資怎么做會計(jì)分錄?是借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
之前的資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的,加了這一筆不平衡了,也不知道哪個環(huán)節(jié)錯了
你把管理費(fèi)用放在貸方試一下。
老師我找到原因了,要期末結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)表才平衡,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。