你好 1,無法直接通過財務報表看出企業一年的納稅情況,需要通過應交稅費賬簿或者納稅申報表才可以看出來 2,當一個利潤為好幾百萬的公司,稅金及附加和所得稅,大致占利潤的30%左右,因為所得稅就占利潤25%了
夏天公司是一家集團公司,2022年,公司本部實現利潤,200萬元,2022年七有關財務核算和經營情況如下,企業當年銷售商品1400萬元,企業發生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業務招待費13萬元全部在企業納稅,所得額稅前扣除:企業所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應納稅所得額為多少?應繳所得稅為多少?列出計算式子問一下?這題怎么做?
夏天公司是一家集團公司,2022年,公司本部實現利潤,200萬元,2022年七有關財務核算和經營情況如下,企業當年銷售商品1400萬元,企業發生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業務招待費13萬元全部在企業納稅,所得額稅前扣除:企業所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應納稅所得額為多少?應繳所得稅為多少?列出計算式子問一下?這題怎么做?
夏天公司是一家集團公司,2022年,公司本部實現利潤,200萬元,2022年七有關財務核算和經營情況如下,企業當年銷售商品1400萬元,企業發生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業務招待費13萬元全部在企業納稅,所得額稅前扣除:企業所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應納稅所得額為多少?應繳所得稅為多少?列出計算式子問一下?這題怎么做?謝謝~
(四)夏天公司是一家集團公司,2022年公司本部實現利潤200萬元,2022年其有關財務核算和經營情況如下:企業當年銷售商品1400萬元,企業發生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業務招待費13萬元全部在企業納稅所得額稅前扣除;企業所得稅率均為25%。請計算2022年夏天公司的應納稅所得額為多少?應繳所得稅為多少?(列出計算式子
3、某企業年未會計報表上的利潤總額為150萬元,已累計預繳企業所得稅30萬元該企業當年的其他情況如下: (1)發生公益性捐贈支出20萬元。 (2)直接向某足球隊捐款30萬元。 (3)支付違反交通法規罰款1萬元。 要求:(1)計算該企業公益性捐贈支出在企業所得稅前的納稅調整額。 (2)計算該企業當年應納稅所得額。 (3)計算該企業當年應納企業所得稅稅額。 (4)計算該企業當年應匯算清繳的企業所得稅稅額。 老師幫我解答一下,需要步驟
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?