你好,學員,這個需要計算廣告費的限額,1400*15%=210,納稅調增225-210=15萬
國泰公司是一家集團公司, 2020年公司本部實現利潤100萬元,2020年其有關財務核算和經營情況如下: 1、企業當年銷售商品1000萬元,企業發生廣告費180萬元,公益性捐贈16萬元,全部在企業納稅所得額稅前扣除; 2、企業發生了技術研發費、差旅費、辦公費共計20萬,但無法分清各種費用數額,于是企業全額在稅前扣除。業務招待費15萬元全部在企業納稅所得額稅前扣除;企業所得稅率均為25%。 請計算2020年企業的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計算式子)
某企業為居民企業2019年發生經營業務如下:取得產品銷售收入4000萬元,發和產品銷售成本2600萬元,發生銷售費用770萬元,其中廣告費650萬元,管理費用480萬元,其中業務招待費25萬元,財務費用60萬元,銷售稅金40萬元,營業外收入80萬元,營業外支出50萬元,含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,計算該企業2019年度會計利潤為多少萬元?應納稅所得額為多少萬元?2019年度企業應納所得稅額為多少萬元?業務招待費調增所得額為多少萬元?
國泰公司是一家集團公司,2020年公司本部實現利潤320萬元,2020年其有關財務核算和經營情況如下:企業當年銷售商品1000萬元,企業發生廣告費180萬元,公益性捐贈16萬元,全部在企業納稅所得額稅前扣除;企業發生了技術研發費、差旅費、辦公費共計20萬,但無法分清各種費用數額,于是企業全額在稅前扣除。業務招待費15萬元全部在企業納稅所得額稅前扣除;企業所得稅率為25%。請計算2020年企業的應納稅所得額為多少?應繳所得稅為多少?
夏天公司是一家集團公司,2022年,公司本部實現利潤,200萬元,2022年七有關財務核算和經營情況如下,企業當年銷售商品1400萬元,企業發生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業務招待費13萬元全部在企業納稅,所得額稅前扣除:企業所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應納稅所得額為多少?應繳所得稅為多少?列出計算式子問一下?這題怎么做?
夏天公司是一家集團公司,2022年,公司本部實現利潤,200萬元,2022年七有關財務核算和經營情況如下,企業當年銷售商品1400萬元,企業發生廣告費225萬元,公益性捐贈26萬元,業務招待費13萬元全部在企業納稅,所得額稅前扣除:企業所得稅率均為25%計算2022年夏天公司的應納稅所得額為多少?應繳所得稅為多少?列出計算式子問一下?這題怎么做?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?