您好,損益表科目,期末都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目
海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對不對, 借:營業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫存商品 (這個庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因為結(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)成本 2、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師好,我家是一般納稅人上月結(jié)轉(zhuǎn)庫存時,多結(jié)轉(zhuǎn)了1000元,這月分錄,怎么做正確,借,主營業(yè)務(wù)成本-1000貸,庫存商品,-1000,還是借,庫存商品1000,貸,主營業(yè)務(wù)成本,1000
老師好,問一下把之前的費用轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費用, 但是直接已結(jié)轉(zhuǎn)到損益,這個還需要調(diào)整嗎
老師,幫我看一下這個分錄 有誤嗎?我看有個會計做這個分錄,我總覺得不對,分錄如下: 購進商品:借:庫存商品-某某商品100 貸:應(yīng)付賬款100 借:庫存商品100 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 請問這個結(jié)轉(zhuǎn)商品的成本對嗎?不應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的成本嗎?怎么看這個分錄好像是表達購進商品,順便結(jié)轉(zhuǎn)購進的購進的成本?
您好老師幫我看一下是不是這些還要結(jié)轉(zhuǎn)一下主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本361554.89,貸庫存商標361554.89,麻煩老師幫忙看一下,這些操作好是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風險
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
您好老師幫我看一下是不是這些還要結(jié)轉(zhuǎn)一下主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本361554.89,貸庫存商標361554.89
幫忙看一下圖片拍出哪些需要操作的
您好,若有收入,對應(yīng)的直接支出計入成本
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品等
都發(fā)給你這是我們5月份的,幫忙看一下哪些還要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)金額是多少
是根據(jù)業(yè)務(wù)做賬。只給分錄,不了解業(yè)務(wù),也沒法給準確回復(fù),但確認收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
不是都發(fā)出來給你了
這還說不了了解業(yè)務(wù),那你是專業(yè)的嗎,
是企業(yè)的業(yè)務(wù),企業(yè)是做什么的,收入確認了看收入合同,對應(yīng)成本是什么,找成本對應(yīng)項目和金額,不是隨意拍個成本金額
成本結(jié)轉(zhuǎn)看收入情況以及庫存商品
不是都發(fā)出來了
不是看賬,看具體業(yè)務(wù),合同,以及財務(wù)核算情況,成本結(jié)轉(zhuǎn)這個金額361554.89,是不正確的,不是與收入相同