借,主營業(yè)務(wù)成本-1000貸,庫存商品,-1000
老師好,我家是一般納稅人上月結(jié)轉(zhuǎn)庫存時,多結(jié)轉(zhuǎn)了1000元,這月分錄,怎么做正確,借,主營業(yè)務(wù)成本-1000貸,庫存商品,-1000,還是借,庫存商品1000,貸,主營業(yè)務(wù)成本,1000
2021年12月會計分錄 借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和發(fā)票是1100,銀行付款也是1100元 那么我2022年1月份應(yīng)該怎么調(diào)整?
暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時已做分錄 借:庫存商品1000 貸:暫估應(yīng)付款1000 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:暫估應(yīng)付款-1000
2021年暫估了一筆成本,借庫存商品暫估1000 貸應(yīng)付賬款暫估1000 結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品暫估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是當(dāng)初暫估的產(chǎn)品,剩余200是其他產(chǎn)品。現(xiàn)在具體怎么做賬?
你好老師,我們是建筑公司,進(jìn)的五金產(chǎn)品是1000塊錢,沒用過。現(xiàn)在想轉(zhuǎn)手賣出去,進(jìn)來的發(fā)票入的是:借庫存商品1000,貸銀行存款1000。賣出去的話是:借銀行1130貸主營業(yè)務(wù)收入1000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本1000,貸庫存商品1000?是嗎
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規(guī)模納稅人)從事汽車修理服務(wù),2023年6月取科修理服務(wù)收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發(fā)票,當(dāng)月購入修理用配件5000元,取補普通發(fā)票,請計算其當(dāng)月應(yīng)納地值稅。