可以的沒問題的,以后你們統(tǒng)計社保就直接按管理費用-社保統(tǒng)計就可以了
老師 繳納社保的分錄 是管理費用-社會保險費 貸:銀行存款嗎?之前沒計提過
老師以前的會計計提社保的時候是借管理費用——-員工工資,這樣可以嗎?我們不是借管理費用———社會保險嗎
老師,單位部分的社保之前的會計沒有計提,就繳納的時候直接計入管理費用——社會保險費,可以嗎?
企業(yè)將個人承擔(dān)部分的社會保險費、公積金計入管理費用,會計分錄為: 借:管理費用\\社會保險費 貸:其他應(yīng)付款\\社會保險費 繳納的時候: 借:其他應(yīng)付款\\社會保險費 貸:銀行存款 個人承擔(dān)部分不能計入企業(yè)的成本費用 該分錄如何修改?大額醫(yī)保未計提直接在繳納時借:管理費用\\社會保險費\\大額醫(yī)保 其他應(yīng)付款\\大額醫(yī)保 貸:銀行存款 是正確的嗎?
單位承擔(dān)的社保部分沒計提,直接繳納,記到管理費用。可以嗎
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
從21年以來,應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,應(yīng)該是多計提了,我就沖回就可以了嗎?
查明一下原因,如果是多具體的就沖銷就是了