是的,這樣處理是對的,對的。
老師,新公司5月份成立,并購買了生產用設備固定資產一批,6月份公司還沒有開始試生產,請問老師6月份計提折舊計入制造費用還是管理費用?計入制造費用折舊費的話什么時候結轉到生產成本呢?
老師,這個月我單位沒生產庫存商品,但是設備繼續折舊,設備進制造費用-折舊費,那這月制造費用折舊費就不能提了?
公司籌建初期設備都折舊進管理費用了,現在開始生產,是不是從生產的這個月折舊到制造費用?
老師早上好,我們公司從今年3月開始到現在9月了還在停產,這個停產超半年了,生產設備繼續提的折舊還是入制造費用,還是入管理費用。因為現在也不確定什么時候復產
老師,我單位這個月沒有生產庫存商品,但是車間的設備仍然在折舊,這部分制造費用,我是否可以由制造費用-折舊費轉到管理費用-折舊費?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎