你好,這個計入管理費用-停工損失
老師:在我們賬上的設備,每個月正常計提折舊,但是設備是給我們的一個關聯公司在使用;從今年的1月份買回來就一直是她們使用,只是掛在我們賬上,我們還計提了折舊;這樣是不合理的,所以在9月份的時候我們以開票的形式把設備賣給了我們的關聯公司,然后做了固定資產清理,那我們以前9個月計提的折舊要怎么沖掉呢?
老師,企業在12月份因為疫情影響,停工休息,也未開具銷售發票,支付生產的保底工資,以及計提的生產設備折舊,我是在營業外支出下面設置一個停工損失的科目,月末直接轉損益,還是期末轉到制造費用,等下月記入產品成本?網上兩種做法都有,怎么處理合適
老師早上好,我們公司從今年3月開始到現在9月了還在停產,這個停產超半年了,生產設備繼續提的折舊還是入制造費用,還是入管理費用。因為現在也不確定什么時候復產
老師我公司近半年購入批量的桌椅,當時作為管理費用辦公費入賬,現在進行調賬入固定資產,那折舊是從這個月折舊嘛,還是要補提折舊,應該怎么做啊
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
這個不是季節性停工,是老板看市場行情,決定的。這個可以入管理用,是從停工那個開始入嗎?可以在企業所得稅前扣除嗎?匯算清繳要調整嗎?
是從停工那個開始入,可以在企業所得稅前扣除嗎
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。