你好,用不含稅的金額乘以3%就是。
老師,建筑公司,我們是被掛靠方,我想問下對方讓我們代付材料款,我們開票,除了扣掉管理費用,稅金要扣除哪些稅金稅率之后的錢付給他們,100萬元舉例,請老師把計算過程寫出來
老師,建筑公司,我們是被掛靠方,我想問下對方讓我們代付材料款,我們開票,除了扣掉管理費用,稅金要扣除哪些稅金稅率之后的錢付給他們,100萬元舉例,請老師把計算過程寫出來,我只需要知道我們要扣幾個點的稅?稅率和稅種各是多少
老師,我們供貨給下游,發貨時把發票都開出來了,按照合同約定對方應3個月內給我們付款,但是過了3個月還沒付款,我們按照合同約定計算了違約金,開具了收據,對方把錢都打過來了,但是現在對方要求我們開具增值稅專用發票,說違約金屬于價外稅,并且要求我們把之前的發票作廢,把違約金融到貨款價格里?想問一下他這樣要求合理嗎?
有一個公司跟我們合作,我們需要給對方開100萬元的發票,對方要求開6%,我們只能開3%,對方要在回款中扣除少開3%的所有稅錢,請老師幫忙算一下,要扣我們多少錢?把計算的過程發過來謝謝
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔5458.31元稅,現在我們要支付給合作公司錢,對方是小規模可以開專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發票?
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規模公司,24年12月份辦的營業執照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
價稅合計的話,100萬除以1.06*3%
我說的是所有稅 包括附加稅,水利基金
100/1.06*3%*5% 小型微利企業,企業所得稅扣這些 水利建設印花稅這個扣不著,你即使給他開100萬和開200萬都是一樣交稅的,你開的他又抵扣不了