同學你好 沒有成本發票可以先做暫估的
老師你好,我想請問一下,我有一張發票已經付款了,但是得下個月才開票,我可以先這個月暫估,然后在取得發票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費的發票也可以暫估嗎?
你好,老師,請問一下,比如我們公司生產瀝青的,然后碎石發票嚴重不足,然后我去暫估碎石,我知道這個碎石發票到時候這個會沒有發票,那我還需要暫估嗎,如果不暫估這樣不是就沒有配比性了,那如果暫估了,有會一直掛應付賬款-暫估款,這個也是虛擬的暫估,知道以后也取得不了發票,這個情況要怎么弄。
老師你好,那個就是我想問你一個問題,就是我這個月開出去了票,然后呢,成本票暫時又還沒有收到,然后這個是要做暫付嗎?怎么做呀。
老師問你個問題,就是去年年底開出銷售發票320萬,因為是年底最后幾天,就暫估了這個項目的成本250萬,然后企業所得稅也按照這個暫估后交了,目前是這個項目不做了,需要沖紅這個320萬,這個成本自然也就沒有了,目前面臨企業所得稅匯繳了,那這項目不做了暫估成本自然沒有了,那我這種情況我該怎么做匯算清繳?
你好,我想問一下,我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個發票,嗯,然后呢,嗯我就是說3月4月5月6月這幾個月開工資做工資的話做的少,嗯,但是呢,沒辦法,我們就是這幾個月做不多,嗯,就是說我能就是說因為他不是到6月交那個所得稅嘛,我能做那個暫估,暫估成本嘛,然后嗯我先提前做暫估,然后7月份的時候再做一個月的工資,再把賬戶沖了行嗎?這樣。可以嗎?其實就是為了抵這個所得稅
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
請問 科目余額表 : 應收賬款 數字是負數。 是什么意思? 實際上這些也是1年以上的應收賬款
老師。競爭性磋商憑證后面需要附什么附件
麻煩咨詢一下,我們項目建設期收到銀行存款利息收入,根據這筆收入我們需要繳納企業所得稅,200元。我們領導讓我先做零申報,等到稅務局發現了在繳納。麻煩問一下這樣有風險嗎?
老師,我們有兩家公司,現在租了一個辦公區,現在辦公區的水電就一個電表,這我們怎么弄
去年的費用報銷,有發票已入賬,但是沒支付,掛的個人往來,現在還沒付款,我現在做匯算清繳需要納稅調整嗎?
請問總公司下設分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進項是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
請問,凈現金流入。指的是現金流量表中,經營活動的流入-流出,還是經營籌資投資都算出來的那個凈流入
公司2024年5月成立,是小規模納稅人,提取備用金 借庫存現金 貸銀行存款導致到今年4月,庫存現金有70萬元,我這樣做賬是對的嗎?庫存現金會不會太大了