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老師,辦會員充值一萬送一萬,分錄是員卡充值的會計分錄如下: 借:銀行存款(或庫存現金), 貸:預收賬款, 會員卡充值后消費的會計分錄如下: 借:預收賬款, 貸:主營業務收入 那贈送的部分怎么算

2023-06-08 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-08 18:44

借銷售費用, 貸預收賬款 借預收賬款, 貸主營業務收入應交稅費,這個贈送的和他充值的每次消費是一樣嗎?

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快賬用戶9650 追問 2023-06-08 18:49

是一樣,只不過每次消費金額不一樣

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齊紅老師 解答 2023-06-08 18:50

那每次來消費,比如他消費了100,那你就做贈送的50,正常充值的50。你上面的金額是50,我上面這個也是50。

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快賬用戶9650 追問 2023-06-08 18:53

老師,就是每次把消費的金額半對半做賬對吧

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齊紅老師 解答 2023-06-08 18:54

可以的,可以這么做的

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快賬用戶9650 追問 2023-06-08 18:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-08 18:55

不用客氣,工作愉快。

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借銷售費用, 貸預收賬款 借預收賬款, 貸主營業務收入應交稅費,這個贈送的和他充值的每次消費是一樣嗎?
2023-06-08
你好!一般是做商業折扣處理的,開票時贈送也體現在發票上,體現在最后一行(折扣行)
2022-06-02
同學你好 可以這樣做的
2022-05-25
您好,贈送的部分,可以看成是銷售折扣處理,主營業務收入金額按折扣后的金額入賬,所以沒有進入銷售費用科目。
2020-09-23
一、收到充值卡銷售款時,分錄是: 借:庫存現金 借:銷售費用——業務宣傳費 貸:預收賬款——充值卡銷售 二、確認收入時 ,分錄是: 借:預收賬款——充值卡銷售 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2021-01-14
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