你好,那您看一下您有沒有少確認收入?
這個月進項稅額大于銷項稅額:如果當期進項稅額大于當期銷項稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進項大于銷項有留底啊。
老師,我在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候轉(zhuǎn)到未交增值稅應(yīng)該是正數(shù)還是負數(shù),因為現(xiàn)在銷項比進項大
老師,進項大于銷項是可以不用繳納增值稅,但是這種情況如果長期存在會有什么影響?
老師你好!增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn),進項大于銷項時轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方了”,下月銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)時的會計科目為什么是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個科目上月都沒出現(xiàn)呀。
增值稅申報中進項大于銷項,無繳納增值稅。現(xiàn)在審計提出利潤為正數(shù),正常應(yīng)該是銷項稅大,什么情況下會出現(xiàn)增值稅進項大于銷項
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
可以解釋進項有去年的發(fā)票嗎
你好,可以的,只要真實的就行。
那老師 賬務(wù)處理中允許這樣嗎
您好,請把你的問題補充完整。
賬務(wù)處理中存在去年供應(yīng)商發(fā)票 可以入成本嗎
你好,真實的業(yè)務(wù),然后您當時沒有入賬,現(xiàn)在可以入賬了。