你好同學,勞動報酬實際發(fā)放時預扣個稅是單獨申報的,匯算清繳時與工資薪金等一同計算多退少補
請問以下計算正確嗎:這個月勞務報酬30000元,按照勞務報酬所得納稅為30000*80%*30%-2000=5200;假如一年就這么一筆收入,那么年度匯算清繳的時候納稅按照綜合所得計算稅款=30000*3%=900,所以匯算清繳時應退稅=5200-900=4300
想問一下,個人所得稅最后都要按綜合所得納稅匯算清繳,那么為什么還要區(qū)分工資、稿酬、勞務報仇、特許按月或次預繳? 反正最后都按綜合所得稅率,直接按綜合所得稅率預繳不行嗎?
假設a當年沒有工資薪金,只有勞務報酬且不超過6萬,每次都是去稅務代開發(fā)票,并且都交了個稅。 按照綜合所得應納稅額計算,是至少可以減除60000費用的,那么他當年綜合所得即使不超過12萬,是不是也需要做匯算清繳,按照減除后的計算來退稅?
老師在,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,在填應付職工薪酬的時候的稅收金額,按照個稅app中申報的綜合所得申報,還是正常工資薪金所得以及年終金這兩部分的額度(其中公司有申報勞務報酬所得,是否需要計算到總額)
勞務報酬到年底匯算清繳的時候還會按照綜合所得退,稅,那么為什么一開始不能按照綜合所得去申報呢
你好,制造業(yè)內賬,購買的配件,先支付的35000金額,貨沒收到,分錄該怎么寫?
母子公司間的無償借款,有什么稅務風險。老板經常從子公司和母公司直接相互借款用。公司性質,口腔醫(yī)院有限公司。
老師,請問一下新公司已做稅務登記,暫未辦理銀行開戶,可以收發(fā)票和開發(fā)票嗎?
老師,請教一下,外貿出口企業(yè),供應商11月開的發(fā)票,而且已經退稅完畢,但現(xiàn)在有降價調整,這個該怎么操作呢?
以前年度的企業(yè)所得稅更正申報需要哪些資料。如何操作
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計入什么科目二級科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實就是轉一下手給付給他們
老師:工資申報金額。計提金額,實際發(fā)放金額都不相符,是哪個為主填寫匯算表
老師您好,銀行貸款調整財務報表,只把負債應付賬款,其他應付款調少了一部分,資產總額沒變,現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)不動,可以嗎?
公司找個人做了一個裝修的工程30萬,但我這個人沒有公司,可以去稅務局代開嗎
老師cd是為啥選擇呢
我的意思是當時為什么不能按照工資申報,
他屬于提供勞務支付的報酬,也就是與企業(yè)是勞務關系,不屬于勞動關系,如果是與企業(yè)簽訂勞動合同,支付的屬于工資薪金