匯算清繳,收入低于6萬不用交個(gè)稅,之前預(yù)交的都可以退回的
2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無免稅收入; 2、2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元, 3、2019年5取得稿酬收入2000元, 4、6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000。 (每月繳納三險(xiǎn)一金2500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無其他扣除。) 要求:1、計(jì)算甲企業(yè)1-12月支付工資薪金時(shí)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 ? ? ? ? ? ?2、3月份勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 ? ? ? ? ? ?3、5月份稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ?4、6月份勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? 5、6月份特許權(quán)使用費(fèi)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ?6、綜合所得匯算清繳全年應(yīng)納(退)個(gè)人所得稅。(1.年度收入額,2.全年應(yīng)納稅所得額3.全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額4、全年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)稅額)
老師 想問一下 關(guān)于 個(gè)稅匯算清繳 平時(shí)工資預(yù)交 勞務(wù)報(bào)酬預(yù)交 然后財(cái)產(chǎn)租賃所得預(yù)交等等 年底匯算清繳是這幾類一起匯算清繳合計(jì)嗎 如果是 那按照什么稅率 匯算清繳呢
請(qǐng)問以下計(jì)算正確嗎:這個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬30000元,按照勞務(wù)報(bào)酬所得納稅為30000*80%*30%-2000=5200;假如一年就這么一筆收入,那么年度匯算清繳的時(shí)候納稅按照綜合所得計(jì)算稅款=30000*3%=900,所以匯算清繳時(shí)應(yīng)退稅=5200-900=4300
三、居民個(gè)人張某2021年度有關(guān)收入情況如下:1.每月從任職單位取得工資15000元(已扣除“三險(xiǎn)一-金”),每月允許扣除的專項(xiàng)附加扣除額均為2000元,假定無其他扣除項(xiàng)目;2.4月,取得勞務(wù)報(bào)酬收入2000元。3.6月,取得稿酬收入30000元。4.從持股超過1年的上市公司取得股息30000元。假定張某年度內(nèi)無其他收入和調(diào)整項(xiàng)目。要求:1.計(jì)算張某2021年2月份的工資薪金收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。2.計(jì)算張某2021年勞務(wù)報(bào)酬所得和稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。3.計(jì)算張某2021年其他所得應(yīng)繳個(gè)人所得稅。4.計(jì)算張某2021年度的綜合所得項(xiàng)目年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
老師在,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,在填應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候的稅收金額,按照個(gè)稅app中申報(bào)的綜合所得申報(bào),還是正常工資薪金所得以及年終金這兩部分的額度(其中公司有申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,是否需要計(jì)算到總額)
我們這次是小規(guī)模這個(gè)季度開出去發(fā)票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發(fā)票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請(qǐng)問之前是開陶瓷制造廠然后要轉(zhuǎn)網(wǎng)上貿(mào)易銷售,買進(jìn)賣出需要注銷之前執(zhí)照重新注冊(cè)嗎
當(dāng)月增員一部分繳納3險(xiǎn)的人員,次月就減員,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎,不申報(bào)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區(qū)A街道,現(xiàn)在搬到A區(qū)B街道,要做什么手續(xù)
老師,收到退回以前年度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
老師 請(qǐng)問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個(gè)是作廢的是其他業(yè)務(wù)成本,重開的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的發(fā)票,之前忘記入賬了,在25年4月的時(shí)候直接紅沖當(dāng)時(shí)做的那個(gè)憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計(jì)提直接交。后來股權(quán)裝讓賬目進(jìn)行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該交申請(qǐng)退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現(xiàn)在要進(jìn)行2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個(gè)數(shù),報(bào)表是負(fù)數(shù)。如果當(dāng)時(shí)紅沖了報(bào)表就不是負(fù)數(shù)要交所得稅。請(qǐng)問這個(gè)情況現(xiàn)在怎么處理?
公司打算申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),需要做哪些準(zhǔn)備,有什么注意事項(xiàng)