你好,因為預(yù)交的時候不一樣。
老師,請教一下:外國人勞務(wù)報酬稅后每月10萬,如果每月分4次簽合同用在不同項目,比如實驗費,講課費等,每月先預(yù)交個稅按照實驗費單獨預(yù)交,講課費單獨預(yù)交,然后次年匯算清繳時是把上年度所有勞務(wù)報酬合并后按照綜合所得計稅還是把上年度所有不同項目比如實驗費的合計,講課費的合計分別按照綜合所得計稅?
老師,我重新整理了一下請教的問題:外國人勞務(wù)報酬稅后每月10萬,如果每月分4次簽合同用在不同項目,比如實驗費,講課費等,每月先預(yù)交個稅按照實驗費單獨預(yù)交,講課費單獨預(yù)交,然后次年匯算清繳時是把上年度所有勞務(wù)報酬合并后按照綜合所得計稅還是把上年度所有不同項目比如實驗費的合計,講課費的合計分別按照綜合所得計稅?能不能有好的籌劃方法?
老師 想問一下 關(guān)于 個稅匯算清繳 平時工資預(yù)交 勞務(wù)報酬預(yù)交 然后財產(chǎn)租賃所得預(yù)交等等 年底匯算清繳是這幾類一起匯算清繳合計嗎 如果是 那按照什么稅率 匯算清繳呢
想問一下,個人所得稅最后都要按綜合所得納稅匯算清繳,那么為什么還要區(qū)分工資、稿酬、勞務(wù)報仇、特許按月或次預(yù)繳? 反正最后都按綜合所得稅率,直接按綜合所得稅率預(yù)繳不行嗎?
假設(shè)a當(dāng)年沒有工資薪金,只有勞務(wù)報酬且不超過6萬,每次都是去稅務(wù)代開發(fā)票,并且都交了個稅。 按照綜合所得應(yīng)納稅額計算,是至少可以減除60000費用的,那么他當(dāng)年綜合所得即使不超過12萬,是不是也需要做匯算清繳,按照減除后的計算來退稅?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權(quán)益有380萬,現(xiàn)轉(zhuǎn)30%給C公司,以30元轉(zhuǎn),然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
出納做工資表,財務(wù)經(jīng)理審核報銷單和工資表應(yīng)由誰找公司總經(jīng)理和董事長審批,是出納還是財務(wù)經(jīng)理?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術(shù)服務(wù)費期限是一年,我能按一年攤銷服務(wù)費嗎
外貿(mào)公司申請出口退稅要在每個月申報期內(nèi)嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務(wù)服務(wù)公司給干活人員發(fā)工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務(wù)怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務(wù)處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續(xù)費),月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。
老師。我們收到的發(fā)票直接進電子稅務(wù)局去下載入賬可以嗎。還是要等供應(yīng)商發(fā)過來在入賬
預(yù)繳的稅率不一樣的。
我知道預(yù)繳的稅率不一樣
對角的稅率不一樣,而且工資不需要發(fā)票,其他的還得有發(fā)票才行。
稿酬所得稅率跟綜合所得不一樣。既然最后都要按綜合所得稅率,為什么要存在稿酬所得稅率?
最后都要并入綜合所得
你好,因為預(yù)繳的稅率是不一樣的,而且他們不是按照你支付出去的來交稅。最有扣除比例的。
從個人角度來看哦
從個人角度上最好是一樣,但是個人所得稅稅法規(guī)定不是不一樣了,咱不是根據(jù)個人的意愿想怎么樣就怎么樣。