你好; 你們是受托銷售貨物賺取傭金嗎? 才好判斷科目的?
請問下醫藥行業代理商,二票制的情況下,業務都是高開高返的,那所有貨款都是全部入到對公賬戶,但高返的客戶提成傭金之類的,要怎么走賬,怎么做賬呢?比方說,開了銷售發票給客戶10萬,供應商給我開進項發票8萬(實際拿貨都是底價,高開的部分給稅金),原則上我只有2萬的利潤,但我要給客戶提成傭金5萬,這5萬我每次都只能從公賬提轉到法人的私賬,再由法人私賬轉給客戶,增加了其他應收款,造成法人借款的稅收風險,要怎么做才能符合稅法呢?
老師好!有一筆業務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
關于勞務費開票及繳稅問題 請問老師:公司打給個人款,讓其去稅務局開發票,公司給他代繳個人所得稅,經雙方協商達成一致這部分個稅由個人自己交,可以公司留在賬上 以應打款10萬金額為例,計算出公司代扣勞務個人所得2萬5,留在賬上,打給個人7萬5,我不明白的是,這樣的話個人只收到了7萬5,怎么開10萬發票給公司呢? 而如果只開7萬5的發票,那公司是不是應該按照7萬5來算稅費那就是1萬7了? 那如果10萬含稅的基礎上,個稅還由個人支付,稅務局不給代繳規定了必須公司代繳的情況,但是個人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個事情呢?辛苦老師幫我解答一下
請問一下,公司業務幫別人賣東西,貨款?傭金是5.25萬,本來我們公司開部分傭金發票2500元就行,因為貨款5萬需要給回其他人的,但是業務需要,應客戶要求開了5.25萬(全部款的發票)也就是說5萬的貨款的增值稅附加稅也由我們公司承擔了,請問一下這個我們代繳的這5萬稅我怎么做賬
請問一下,公司業務幫別人賣東西,貨款?傭金是5.25萬,本來我們公司開部分傭金發票2500元就行,因為貨款5萬需要給回其他人的,但是業務需要,應客戶要求開了5.25萬(全部款的發票)但沒有但是沒有跟客戶協商清楚這貨款5萬稅要另外給,最后老板說5萬的貨款的增值稅附加稅干脆由我們公司承擔了,請問一下這個我們代繳的這5萬稅我怎么做賬
老師,比如勞務派遣公司差額扣除部分是只可以扣除派遣人員的工資還是辦公室管理人員的工資都可以扣除啊
老師差額征收全額開票,是不是扣除額就是價稅合計與取得發票開的是幾個點的稅率沒有關系,
貨物安裝費是九個點吧?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?購買材料回來焊接而成,屬于包工包料
24年一月的電費,本來是借其他業務支出5萬,入錯了借電費其他業務收入,影響當年的損益嗎?需要納稅調整嗎?
老師,今天第一去公司上班,剛前任說我不要那么認真,按規矩是要票,但私下是有些人的不要,有些人的要,到底我審單的時候碰到沒票的怎么說不得罪人又能拿到票呢
機器設備租賃銷售的稅率是多少
老師,3月份進項發票已勾選,但是發票忘記入賬,而且3月已申報增值稅,現在如何解決
老師,民政局對流浪乞討人員物資救助支出每人20元左右,無發票可以報賬嗎
老師,房地產開發預交的土地增稅用不用計入稅金及附加?還是在預交時直接借:應交稅費應交土地增值稅,貸:銀行存款
就是賺取傭金坐主營業務收入的
1、受托代銷商品會計分錄: 收到受托代銷商品時: 借:受托代銷商品, 貸:代銷商品款, 2、實際對外銷售商品時: 借:銀行存款, 貸:應付賬款, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 取得委托方代銷商品專票時: 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額), 貸:應付賬款, 借:代銷商品款, 貸:受托代銷商品, 支付委托方企業款項并計算代銷手續費時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 貸:主營業務收入-手續費收入? 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)。
不是的,我們只收取傭金的,只開傭金發票,但是有些客戶比較特殊,要求也要開成交價的發票,沒有辦法就開了,因為不是我們的收入,貨款要轉給賣方客戶的,以前我們都有另外收稅金當作是代扣代繳了,但是這筆沒有收稅金所以變成了我們的費用成本了,我們都是掛在往來款上,從這里出去的,現在就是這個稅我不知道應該做到那里去
12萬轉給別人是沒有辦法開發票的,所以只能掛在往來賬進出沖平
你好;? 什么意思;? 受托代銷 是要先收款; 后面扣除手續費? 退給委托方的哦? ?
12萬的成交款要轉給賣方的,所以不是我們的收入,本來不應該開票的,但是業務需要開了票,這個增值稅附加稅又沒有跟客戶單獨收,所以就變成了我公司承擔了,我就不知道這個稅怎么做
你好;? ? 對的哈; 按照我寫的分類處理 ; 你才能準確核算的;? ? ?你進項稅和銷項稅可以抵扣的;差額 不會有增值稅的金額; 附加稅也不會繳納; 只是你的利潤是? 傭金服務費產生的?
采用簡易計稅不能抵扣的,12萬成交價賣方是沒辦法開發票的給我的,所以我才做到往來賬上的,稅就沒有辦法做了,不知道做到那里
你好1; 你簡易計稅是啥業務的;? 你 除開簡易計稅還有其他業務是嗎? ?
沒有,這個稅我可以做到主營業務成本嗎,沒有發票我就所得稅進行納稅調增,或者做到營業外支出
你好;? ?可以;? 如果你確實 不想單獨體現; 你可以 單獨做調整? ?
做那個客戶合適,納稅調增在那個地方調
納稅調增我只需要調12萬的增值稅附加稅3495元,因為12萬不是我們的收入,我掛了往來一進一出平了就不需要理了吧
納稅調整表- 其他欄次去調整?
納稅調增我只需要調12萬的增值稅附加稅3495元,因為12萬不是我們的收入,我掛了往來一進一出平了就不需要理了吧,是嗎,在7月申報所得稅上調嗎,調了匯算清繳就不需要調這筆了吧
你好1; 是的; 就可以了? 對的? ?
好,確定這樣做不會出問題就行,謝謝
是的; 注意合同列清楚? ?
沒有合同也沒有協議,我寫個說明讓老板簽字可以嗎
你好; 可以; 證明業務? 也可以的?