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請問一下,公司業務幫別人賣東西,貨款?傭金是5.25萬,本來我們公司開部分傭金發票2500元就行,因為貨款5萬需要給回其他人的,但是業務需要,應客戶要求開了5.25萬(全部款的發票)但沒有但是沒有跟客戶協商清楚這貨款5萬稅要另外給,最后老板說5萬的貨款的增值稅附加稅干脆由我們公司承擔了,請問一下這個我們代繳的這5萬稅我怎么做賬

2023-06-06 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 10:08

你好; 你們是受托銷售貨物賺取傭金嗎? 才好判斷科目的?

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:09

就是賺取傭金坐主營業務收入的

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:11

1、受托代銷商品會計分錄: 收到受托代銷商品時: 借:受托代銷商品, 貸:代銷商品款, 2、實際對外銷售商品時: 借:銀行存款, 貸:應付賬款, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 取得委托方代銷商品專票時: 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額), 貸:應付賬款, 借:代銷商品款, 貸:受托代銷商品, 支付委托方企業款項并計算代銷手續費時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 貸:主營業務收入-手續費收入? 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)。

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:22

不是的,我們只收取傭金的,只開傭金發票,但是有些客戶比較特殊,要求也要開成交價的發票,沒有辦法就開了,因為不是我們的收入,貨款要轉給賣方客戶的,以前我們都有另外收稅金當作是代扣代繳了,但是這筆沒有收稅金所以變成了我們的費用成本了,我們都是掛在往來款上,從這里出去的,現在就是這個稅我不知道應該做到那里去

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:23

12萬轉給別人是沒有辦法開發票的,所以只能掛在往來賬進出沖平

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:26

你好;? 什么意思;? 受托代銷 是要先收款; 后面扣除手續費? 退給委托方的哦? ?

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:32

12萬的成交款要轉給賣方的,所以不是我們的收入,本來不應該開票的,但是業務需要開了票,這個增值稅附加稅又沒有跟客戶單獨收,所以就變成了我公司承擔了,我就不知道這個稅怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:36

你好;? ? 對的哈; 按照我寫的分類處理 ; 你才能準確核算的;? ? ?你進項稅和銷項稅可以抵扣的;差額 不會有增值稅的金額; 附加稅也不會繳納; 只是你的利潤是? 傭金服務費產生的?

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:42

采用簡易計稅不能抵扣的,12萬成交價賣方是沒辦法開發票的給我的,所以我才做到往來賬上的,稅就沒有辦法做了,不知道做到那里

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:44

你好1; 你簡易計稅是啥業務的;? 你 除開簡易計稅還有其他業務是嗎? ?

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:46

沒有,這個稅我可以做到主營業務成本嗎,沒有發票我就所得稅進行納稅調增,或者做到營業外支出

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:48

你好;? ?可以;? 如果你確實 不想單獨體現; 你可以 單獨做調整? ?

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:49

做那個客戶合適,納稅調增在那個地方調

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:51

納稅調增我只需要調12萬的增值稅附加稅3495元,因為12萬不是我們的收入,我掛了往來一進一出平了就不需要理了吧

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:52

納稅調整表- 其他欄次去調整?

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:54

納稅調增我只需要調12萬的增值稅附加稅3495元,因為12萬不是我們的收入,我掛了往來一進一出平了就不需要理了吧,是嗎,在7月申報所得稅上調嗎,調了匯算清繳就不需要調這筆了吧

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:55

你好1; 是的; 就可以了? 對的? ?

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:56

好,確定這樣做不會出問題就行,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:57

是的; 注意合同列清楚? ?

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快賬用戶5144 追問 2023-06-06 10:58

沒有合同也沒有協議,我寫個說明讓老板簽字可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-06 11:00

你好; 可以; 證明業務? 也可以的?

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你好,8萬元支付給進項發票的開票單位,由開票方支付業務員
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