你好,可以做的,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
老師,車險發(fā)票是專票。2月我司沒有開票也沒有需要繳納的增值稅。我如果認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票就有留底稅額了。我可以不認(rèn)證抵扣不做賬嗎?
老師,現(xiàn)在有家供應(yīng)商,發(fā)票開給我們了,但是我們沒付款,也沒找我們催款,有一兩年了,對方一直沒催款。而且,我們這邊的進項稅額有的已經(jīng)抵扣,有的還未抵扣。現(xiàn)在我們是有點懷疑,這些收到的票是否會存在異常,就是,對方是否跨月沖紅這種。所以我們想再查驗一下發(fā)票的真?zhèn)巍U垎枺覀兪侵徊槲吹挚壅J(rèn)證了的發(fā)票,還是抵扣了的,也要查一下?
你好,我想問一下,供應(yīng)商給我們開的專票,其中有一個發(fā)票,發(fā)票聯(lián)找不到了,抵扣聯(lián)還在。這種情況需要怎么處理?我要復(fù)印一下抵扣聯(lián)入賬嗎?謝謝了
老師,我想下,每個月我們是根據(jù)抵扣認(rèn)證的發(fā)票做賬,還是我這邊實際收到的所有的發(fā)票入賬,有些供應(yīng)商是款還沒付,票就開了。這種情況我一般不抵扣,如果我不抵扣是不是就不需要做賬了
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認(rèn)證進項稅額啊?我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思