你好,運(yùn)輸合同簽訂含稅價(jià)30000元,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是30000元。
沒有簽訂合同但是開具了增值稅專用發(fā)票繳納印花稅時(shí)是按含稅價(jià)繳納還是不含稅價(jià)繳納
#提問#老師,請(qǐng)問購銷合同印花稅計(jì)提繳納依據(jù)是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格?
印花稅按建筑安裝合同繳納,這個(gè)是按含稅價(jià)格計(jì)算還是不含稅價(jià)格?
老師 購銷合同繳納印花稅計(jì)算時(shí)按照含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師我們合同上沒有簽訂金額,印花稅按借款金額繳納嗎?是含稅價(jià)還是不含稅來繳納印花稅
老師那建筑勞務(wù)公司一般計(jì)稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應(yīng)聘了去公司做出納,請(qǐng)問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業(yè)2018年付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也開了發(fā)票,但發(fā)票未做賬,到2024年才把發(fā)票做賬了,2025年現(xiàn)在匯繳,這張發(fā)票要不要納稅調(diào)增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計(jì)稅差額納稅實(shí)質(zhì)就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是吧,就是只要開一般計(jì)稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就可以了,然后簡易計(jì)稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計(jì)稅稅率走,也不可以抵扣,是這個(gè)意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會(huì)被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時(shí)間4月1日開始,這個(gè)員工這個(gè)會(huì)扣費(fèi)嗎?
郭老師,其他老師不要接,個(gè)體工商戶,每個(gè)月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個(gè)所得是企業(yè)所得還是個(gè)人所得呢?服務(wù)行業(yè)不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產(chǎn)收入,包含水電費(fèi)嗎?
海運(yùn)提單和報(bào)關(guān)單上的收貨人名稱不一致,這個(gè)影響退稅嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)不是不含增值稅嗎?
你好,合同簽訂含稅價(jià)30000元,就是按含稅金額計(jì)算的。 如果合同有分別寫明不含稅、稅額是多少,就是按不含稅金額計(jì)算
老師,那合同注明總金額30000元,其中運(yùn)輸費(fèi)27523元,稅金2477元,那是不是就可以以27523元作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)呢
你好,是的,是這樣的