你好;? 你增值稅報(bào)送了沒有; 要先報(bào)送了 在去 操作其他的?
老師,增值稅未申報(bào)或未比對怎么解決,我先用ukey做的上報(bào)匯總,然后再電子稅務(wù)局里面依次申報(bào)各項(xiàng)稅的,但是現(xiàn)在反寫監(jiān)控不起來了,一點(diǎn)就跳出來這個 增值稅未申報(bào)或未比對
老師你好,我上個月才弄的那個UK回來,這個月我想申領(lǐng)發(fā)票,稅務(wù)UK的話我點(diǎn)了上傳匯總,要不要點(diǎn)那個反寫監(jiān)控才來報(bào)稅嗎?這個是廣東稅務(wù),這個是什么意思?
在給員工報(bào)個稅時(shí),有個員工已經(jīng)離職了,然后我要把他刪了,就跳出這個對話框是什么意思?怎樣才能刪
怎么清卡呢,是不是點(diǎn)了上報(bào)匯總后就是清卡呢,您看我的圖上反寫狀態(tài),是未反寫,這個是什么意思呢,我上報(bào)匯總了開票截止日期還是這個月15號,是要點(diǎn)反寫監(jiān)控嗎
昨天我什么,然后系統(tǒng)總提示比對失敗,我以為是不是因?yàn)檠悠诟愕模缓笪尹c(diǎn)了強(qiáng)制申報(bào),后來反應(yīng)過來好像是點(diǎn)了申請統(tǒng)計(jì),但是后來沒確認(rèn),那么現(xiàn)在我那個界面已經(jīng)是所屬期四月份了,然后我去金三上想作廢這個申報(bào),她提示不能作廢,現(xiàn)在該怎么辦呢老師?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是報(bào)送上個月的嗎
你好;? ?是的; 你6月報(bào)你5月增值稅? (如果你是月報(bào)的話 )
UKEY是剛剛領(lǐng)回來的 ,第一次開票
你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人???
一般納稅人
那就要月報(bào)哈; 你要報(bào)上月數(shù)據(jù)的?
怎么操作呀老師
你好; 電子稅務(wù)局- 我要辦稅- 申報(bào)繳納- 增值稅申報(bào)表里面去報(bào)??
報(bào)好了 我這邊就可以正常開票了嗎?但是剛剛我開了一張電子普票開還是開的出的
你好; 報(bào)了 就可以正常開票的;? (抄稅之后都可以開票的 )