親,去稅務(wù)局窗口咨詢修改
你好老師,請問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師您好,我在2021年11月1日的時(shí)候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表,截止日期是15號,這個(gè)不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對嘛 不知道為什么這個(gè)月就出現(xiàn)了,老師那我申報(bào)還是不申報(bào)
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個(gè)公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務(wù),然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時(shí)沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個(gè)零申報(bào),意思就是這種的你沒有什么業(yè)務(wù),你為了保這個(gè)公司,他這種的話叫什么零申報(bào)是吧?我的意思就這種的話,我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個(gè)月要去銀行打一下那個(gè)對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個(gè)什么稅務(wù)局什么申報(bào)什么的嘛,然后因?yàn)榻裉焖麄兯麄冋f還有一個(gè)什么盤,我不知道那個(gè)拿回來應(yīng)該怎么操作?
昨天我什么,然后系統(tǒng)總提示比對失敗,我以為是不是因?yàn)檠悠诟愕模缓笪尹c(diǎn)了強(qiáng)制申報(bào),后來反應(yīng)過來好像是點(diǎn)了申請統(tǒng)計(jì),但是后來沒確認(rèn),那么現(xiàn)在我那個(gè)界面已經(jīng)是所屬期四月份了,然后我去金三上想作廢這個(gè)申報(bào),她提示不能作廢,現(xiàn)在該怎么辦呢老師?
老師,我想問一下,稅務(wù)局打電話讓我報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得b表,我想報(bào)b表的時(shí)候,系統(tǒng)提示我,讓我先報(bào)a表,A表是季度表對吧,如果正常報(bào)平常不是每個(gè)季度報(bào)1到34~67~910~12這樣嗎,然后我現(xiàn)在是因?yàn)橹皼]報(bào),所以我把a(bǔ)表先填的所屬期指是03月,我尋思填完了1~3,現(xiàn)在該填4~6了,但是我在想報(bào)的時(shí)候他只能選擇所屬期止,不能選前面那個(gè)所屬期起,那個(gè)所屬期起一直都是灰色的01月改不了,為什么
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?
老師,個(gè)體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿(mào)一般納稅人,購進(jìn)苗木,再賣出時(shí),開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設(shè)計(jì)再成交的設(shè)計(jì)費(fèi)分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設(shè)計(jì)師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計(jì)入 銷售費(fèi)用-客戶開發(fā) 還是業(yè)務(wù)宣傳? 成交的,先計(jì)銷售費(fèi)用,成交后是不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
不知道來不來得及?會不會影響抵扣
應(yīng)該晚了點(diǎn),不過那也需要去問問