同學(xué)你好 出口方是你們嗎
請問公司為香港那邊提供技術(shù)服務(wù),因?yàn)檫@種行為也屬于出口了,我們需要進(jìn)行一個(gè)出口退免稅備案嗎?
您好,我們是貿(mào)易出口公司,之前申請退稅然后進(jìn)賬發(fā)票做了退稅勾選,因?yàn)槲覀儧]有報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票和現(xiàn)在稅局跟我們說退不了,建議我們不要做退稅。那現(xiàn)在我們的銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理?分錄怎么處理?
老師,我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票的稅率怎么選擇?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進(jìn)行申報(bào)退稅。
老師,請問客戶是出口退稅企業(yè),我們給對方供應(yīng)勞務(wù),我們要準(zhǔn)備什么資料給稅局查詢這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的呢?
和進(jìn)出口公司合作,對方那我們發(fā)票進(jìn)行退稅,我們是首次進(jìn)行退稅,稅局查,我們需要提供什么資料?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報(bào)備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報(bào)表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營業(yè)務(wù)費(fèi)用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
合同文件類型在咱們學(xué)堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領(lǐng)導(dǎo)說要再編個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表做個(gè)一個(gè)億的收入,請問下稅金及附加這個(gè)金額我應(yīng)該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險(xiǎn)公司給定為全損車,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人從農(nóng)戶手里收的蘋果,農(nóng)戶可以給我們開專票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業(yè)務(wù)成本18萬貸:應(yīng)付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發(fā)票,10萬費(fèi)用類發(fā)票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,1、由于做賬錯(cuò)誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據(jù)25年一季度報(bào)表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯(cuò)誤,25年5萬的發(fā)票計(jì)入一季度的主營業(yè)務(wù)成本,10萬的發(fā)票計(jì)入一季度管理費(fèi)用,這樣影響了2025年度利潤,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
享受環(huán)保行業(yè)三免三減半政策的企業(yè),收到政府補(bǔ)助(中小企業(yè)專項(xiàng)發(fā)展專項(xiàng)資金,)可以納入應(yīng)納稅所得額享受減免優(yōu)惠政策嗎
進(jìn)出口公司是對方
進(jìn)出口公司和我們合作,然后用我們公司開的發(fā)票進(jìn)行退稅
我們公示是第一次的
我們公司是第一次的
那就不是你們的名義退稅呀 是用你們開給他們的專票退稅
是的,所以請問一下我們需要準(zhǔn)備什么材料,稅局查的時(shí)候需要提供什么資料?
稅局不查你們呀 是查退稅方的