同學你好 這個做購進然后銷售的就可以
老師好,我們4月份進項稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個疑問啊,因為我自己已經(jīng)申請了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進項稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個東西嗎?我賬務怎么處理呢,我進項都負數(shù)了啊。
您好,我們是貿易出口公司,之前申請退稅然后進賬發(fā)票做了退稅勾選,因為我們沒有報關費發(fā)票和現(xiàn)在稅局跟我們說退不了,建議我們不要做退稅。那現(xiàn)在我們的銷售發(fā)票和進項發(fā)票怎么處理?分錄怎么處理?
我們公司是外貿公司,去年的時候有筆業(yè)務,工廠開進來進項發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當時的進項發(fā)票被之前的會計進行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報關,能撤銷退稅勾選嗎
老師,我想問下生產型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉免稅,那我們開出去的銷項發(fā)票的稅率怎么選擇?進項發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進行申報退稅。
我們做出口業(yè)務,對應進項發(fā)票也做了退稅勾選了,只是還沒申請退稅,那這個業(yè)務賬務處理怎么做呢,這個稅額會掛在賬務上,
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經(jīng)營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發(fā)票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
您好,但是我之前已經(jīng)做了退稅勾選
發(fā)票紅沖了重新開給你然后你視同內銷也可以
那我的進項發(fā)票怎么辦?又不能抵扣,怎么弄內銷?
讓供應商紅沖了然后重新給你開
好的,之前都是免稅申報的,那我申報上有什么處理?
你做免稅申報的也可以 可以免稅申報也可以視同內銷
有點亂,那我銷售發(fā)票開了免稅,要不要沖紅重開?進項那還需要那邊沖紅重開嗎?那我進項申報呢
同學你好 你做免稅的直接轉出就可以了 不用沖紅重新開
銷售嗎?還是進項發(fā)票
這個是你銷售的做免稅 然后進項就不用重新開了
明白,就是不用管了對嗎。那分錄上怎么做?能不能寫一筆銷售和進項的分錄
對的 直接進項轉出就可以 銷售的分錄還是出口的