你好,已經(jīng)退稅60萬了,不能再把進項留底退稅超過60萬了。這里操作有錯誤
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師好,我們4月份進項稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務(wù)局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個疑問啊,因為我自己已經(jīng)申請了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進項稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個東西嗎?我賬務(wù)怎么處理呢,我進項都負(fù)數(shù)了啊。
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分?jǐn)偅€得進項轉(zhuǎn)出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細(xì),確認(rèn)不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,只有異地施工才需要預(yù)交增值稅吧,本地施工不需要吧
老師,小規(guī)模納稅人,開普票部分不用繳稅,我做帳時候放到應(yīng)交增值稅了,現(xiàn)在想清理科目轉(zhuǎn)出來,放到營業(yè)外收入嗎
剛接手一家新公司,看到科目余額表里面一家應(yīng)收賬款還有200萬沒有到賬,但是實際已經(jīng)到賬了,,以前是代賬公司做的,這個要怎么解決
NC系統(tǒng)怎么找在產(chǎn)品數(shù)量,對應(yīng)的在產(chǎn)品數(shù)量的金額
老師,公司開銀行承兌為什么要付給銀行保證金和手續(xù)費呢?
老師,請問公司法人當(dāng)過兵,現(xiàn)在是退役軍人,并且還有殘疾證,有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,沒有購買社保,一直有發(fā)工資,有沒有風(fēng)險呢?業(yè)務(wù)是真實的
五花肉開哪項?請問老師
應(yīng)退的稅額是增量留抵,將22年3月底留抵與19年3月底留抵比較,增量部分退掉19 3月底的留抵是419156.87,1307167.84-419156.87 就是退稅金額 沒有問題的!這上面是稅務(wù)局說的話,我自己感覺應(yīng)該是有點問題的,因為我退了88萬的話,我的進項是負(fù)數(shù)了
但是你這個130萬元,不是有70萬的出口退稅了嗎?也就是進項稅額只剩下130-70萬元了
是的啊,所以我現(xiàn)在也不知道咋辦,我也跟稅務(wù)局的說了,我感覺他們沒有弄明白,這個后面應(yīng)該不是我們的問題吧?
你這個月先別操作留抵退稅。下個月就會出現(xiàn)差額了
稅務(wù)局已經(jīng)給我操作了,不是我退的
你需要跟稅務(wù)局說清楚,有70萬元是用于出口退稅的金額
說清楚了,我跟她說了兩次,說我這個月已經(jīng)申請出口退稅70萬了,而且她還特意去問其他的人員,然后給我的回復(fù)就是上面的話。
她一定弄錯了,因為出口退稅的留抵稅額,本月并沒有減掉,是先申報增值稅表格的
是的,我特意跟她說了,那我明天再跟她說一下吧,我怕是我自己理解錯了,謝謝
你的理解沒有問題,跟她講清楚吧,很多稅管員不理解退稅這塊業(yè)務(wù)
好的,感謝
不用客氣,麻煩給老師五星好評哈