是的,就是你說的那樣處理
計提工資時候,單位部分公積金社保要一起計提嗎?還是說等繳納時候再計提公積金社保
計提工資是包含繳納的個人和企業社保部分,五險一金嗎?最后實發到手的工資是否是計提工資扣除以上說的繳納部分
每月需要計提 工資是計提應發工資不是實發工資 社保是計提企業繳納部分 公積金是計提企業繳納部分 對嗎?
每月需要計提 工資是計提應發工資不是實發工資 社保是計提企業繳納部分 公積金是計提企業繳納部分 對嗎?除了這些還有啥需要計提的嗎?
麻煩老師詳細發一下 計提工資、社保、公積金 繳納社保、公積金、 實際發放工資時的會計分錄 (個人部分在工資里計提 單位部分單獨計提) 謝謝您辛苦了
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權價為49.77元,我賣價為72元開發票價格高不?
請問老師網銀復核盤丟失,重新補辦需要法人到場嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯了,我們現在在25年調整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應付款-暫估 -43000 其他應付款-個人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應付款-個人 7000 這個分錄能不能再24年的12月調整,在更改季報和財報
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?