你好,最終形成的負數可能要去稅務局上門申報。
給客戶開的專票有一部分發生了退貨,所以我就部分紅沖了這個退貨的金額,沒有全額紅沖,為什么客戶就無法認證這張發票了呢?
我上月開出一張發票金額7萬元,其中有一款產品本月發生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發票,開了負數發票-7萬元,再開了6萬元正數發票,購方說不能這么開影響到上月發票的結算,要我只沖紅單個產品的金額,但是我只能沖紅整張發票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
上月買的貨對方開具發票而且我們已經認證,但是這個月退貨了,開具的紅沖發票怎么做賬
2月對賬,2月開了發票(發票號:2776),有一個規格型號錯了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(發票號:806),3月對賬,開3月發票,有60個退貨的(2月返工回來,3月重新發貨,3月對賬開M16380這個規格),現在需要紅沖掉那60個退貨的,但是2776這張發票已經紅沖了,但是退貨的那60個正好開在2776這張發票上,現在要保證對方財務能對2月份的賬,(對方財務未抵扣),請問怎么解決
老師,上個月我們公司買了一批產品,普通發票上個月已經開給客戶了,這個月客戶給我們退貨了,那上個月我開給這個客戶的普通發票是不是要紅沖,普通發票紅沖需要填寫紅字信息表嗎
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
小規模納稅人也要這樣處理是吧,有未開票收入,未開票收入和開票收入沖抵下來是正數,這樣申報有影響不?
你好!一般是正數系統是可以提交,負數系統提交不了。要上門
是看申報總額是吧,不分開票和未開票多少是不?
你好,是的,是看最終的金額。