親愛的學(xué)員你好!老師沒明白你什么意思呢,你簡單點描述一下呢
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
2月對賬,2月開了發(fā)票(發(fā)票號:2776),有一個規(guī)格型號錯了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(發(fā)票號:806),3月對賬,開3月發(fā)票,有60個退貨的(2月返工回來,3月重新發(fā)貨,3月對賬開M16380這個規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,但是退貨的那60個正好開在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對方財務(wù)能對2月份的賬,(對方財務(wù)未抵扣),請問怎么解決
供應(yīng)商2月開了一張發(fā)票,還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了,然后重新開了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后,2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬,3月的負數(shù)發(fā)票和重新開的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報稅了,所以導(dǎo)致賬面就平不了賬,現(xiàn)在要求供應(yīng)商再開一張票過來平賬,對方不同意,說是他們一正一負沖了也重新開了,再開一張就是他們賬面平不了了,請問這種是怎么處理
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發(fā)票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發(fā)票,還需要繼續(xù)認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師,快遞公司給我們公司開發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對方把我們的稅號開錯了一個字母,今年1月和3月的發(fā)票都開錯了一個字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對方重開了正確的過來,現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
就是現(xiàn)在3月對賬回來,我需要開票
有一個退貨的需要紅沖2月開的發(fā)票,但是2月份這個發(fā)票的另一個料號有錯誤,4月初的時候紅沖了,開了一張新的發(fā)票,那現(xiàn)在3月對賬要把之前那個退貨的處理掉,,
2月對賬,2月開了發(fā)票(發(fā)票號:2776),有一個規(guī)格型號錯了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(發(fā)票尾號號:806),3月對賬,開3月發(fā)票,有60個退貨的(2月發(fā)貨,質(zhì)量不好返工回來,3月重新發(fā)貨,規(guī)格改變,3月對賬開M16380這個規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,退貨的那60個之前正好開在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對方財務(wù)能對2月份的賬,(對方財務(wù)未抵扣),請問發(fā)票怎么開
也就是說,你4月重新開具的發(fā)票也是有問題的,這個里面要紅沖60個退貨的是嗎
四月份從新開具的發(fā)票(發(fā)票號尾號為806發(fā)票里開的是2月對賬單的貨品,當(dāng)時是4月初對方財務(wù)才發(fā)現(xiàn)發(fā)票(發(fā)票尾號:2776)的規(guī)格有錯誤,讓我紅沖掉)沒問題只是,現(xiàn)在遇到的問題是,3月份(3月對賬單是在四月份開票的)的對賬單要紅沖60個 ,原本是要紅沖掉那張2776的發(fā)票,但是2776的發(fā)票4月份已經(jīng)紅沖掉了,假如我之前作廢掉806,重新開具一張發(fā)票,這張發(fā)票里沒有開具60個數(shù)量的貨品,那就影響對方財務(wù)2月份對賬了,現(xiàn)在我需要怎么開票不影響對賬?
你不是說3月份要退貨的那個也在你紅沖的那張發(fā)票上嗎
在啊,3月份退貨對應(yīng)2月的藍字發(fā)票就是發(fā)票尾號806,我不是發(fā)了發(fā)票,和三月對賬單給您嗎?,
我知道,你的意思不就是你作廢的那個發(fā)票其實有2個錯誤,1個是規(guī)格錯誤1個是要退貨嗎
806那張發(fā)票還沒有作廢
那你就吧806那張發(fā)票紅沖,規(guī)格和退貨按照正確的重新開一張
但是發(fā)票上確實存在兩處錯誤,規(guī)格錯的地方在4月份4號發(fā)現(xiàn)已經(jīng)我們開紅字改過來了,然后改過來之后后發(fā)現(xiàn)3月對賬單有60個退貨的需要處理?現(xiàn)在又需要保證2月可以完整對賬,又要處理這60個退貨的?您知道怎么處理嗎?
這樣,也就是你紅沖的那個發(fā)票還是有錯誤,你可以撤銷,填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理。填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。
你回答的都不正確,我開的紅字不是開錯,也不是紅字信息表開錯
我現(xiàn)在是開出紅字糾正那個規(guī)格的錯誤后,不知道怎么處理那個退貨的,我要開票啊,本來退貨是要紅沖發(fā)票的,但是我因為糾正規(guī)格這個錯誤,已經(jīng)開過紅字了。我現(xiàn)在要怎么開票才能保證發(fā)票跟2月份,3月份對賬單的都對上,明白嗎?
你沒明白我都意思,你現(xiàn)在把那個紅沖的撤銷,然后開一張完全正確的
為什么要撤銷紅沖的發(fā)票,2月對賬單發(fā)出來的時候2月就已經(jīng)開了票,跨月后發(fā)現(xiàn)規(guī)格錯了不是要紅沖發(fā)票嗎?那如果你的意思是說把那張紅沖的發(fā)票作廢,把紅字信息表撤回,重新開兩張紅字(分別紅沖掉規(guī)格錯誤、退貨的)?但是對方財務(wù)沒有抵扣啊,不能產(chǎn)生一張藍字對應(yīng)兩張紅字發(fā)票的操作啊?那再如果你的意思是把新開的那藍字張正確規(guī)格作廢掉,直接抵消掉那60個退貨的,不開那60個,那2月份對賬對的數(shù)量就不對了啊
你好,老師被你說糊涂了,不知道你說的什么意思了
是哪里不明白呢?
你把現(xiàn)在新開的發(fā)票也紅沖掉,再開一張正確的,這樣操作呢
新開的發(fā)票(當(dāng)月開的發(fā)票不用紅沖啊,作廢就可以了
你作廢,重新開一張正確的