你好 ;? ? ?對的;? 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅; 借??應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款; 記得結轉損益??
①20年1月份交企業所得稅500元(這是19年4季度的)這時的分錄怎么做? ②20年5月份所得稅匯算清繳時1月份交的500元留抵了(稅務局也做了留抵得手續)這時的分錄怎么做? ③20年10月份交企業所得稅時把留抵的500元抵扣了(稅務局也做了抵扣的手續),這時的分錄怎么做?
老師你好,22年企業所得稅匯算清繳要是要補交企業所得稅,這筆分錄是做回在22年12月份合理還是做23年1-5月份哪個個月做匯算清繳比較合理呢?
5月份做企業所得稅匯算清繳時交了企業所得稅,現在6月份要做5月份的賬的時候,這筆分錄要怎么做?需要先做計提再做繳納的分錄嗎
請問下老師,5月有交匯算清繳的企業所得稅,在5月份賬務里需要先計提在做銀行付出的賬嗎?總共兩筆分錄?
老師,3月份沒有計提企業所得稅,4月份匯算清繳,繳納了企業所得稅,4月做賬怎么寫分錄,需要補計提嗎 麻煩寫一下摘要和分錄
結轉損益是在計提和繳納的當月做嗎?
月末做就行了。 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整?